奉新縣政府辦部門2020年度部門決算
目 錄
第一部分 政府辦概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣政府辦概況
一、部門主要職能
1、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文,負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室規(guī)范性文件的合法性審查工作,按國(guó)家、省、市、縣要求,建立健全依法行政制度。
2、負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng),檢查執(zhí)行落實(shí)情況。
3、辦理省委、省政府、市委、市政府及省直部門、市直部門和縣委公文呈(傳)閱,提出貫徹意見(jiàn),報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
4、研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府、各場(chǎng)、辦事處、管委會(huì)請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng),提出審核意見(jiàn),報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
5、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,對(duì)縣政府各部門間相互協(xié)商后仍有爭(zhēng)議的問(wèn)題提出處理意見(jiàn),報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
6、督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府、各場(chǎng)、辦事處、管委會(huì)對(duì)市政府和縣政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況,及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。
7、負(fù)責(zé)與縣人大常委會(huì)辦公室、縣政協(xié)辦公室的聯(lián)系,組織、督促有關(guān)部門和單位及時(shí)辦理省人大代表、市人大代表、縣人大代表建議和省政協(xié)委員、市政協(xié)委員、縣政協(xié)委員提案。
8、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,組織專題調(diào)查研究,及時(shí)反饋情況,提出建議。
9、負(fù)責(zé)縣政府值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)、督辦市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示。
10、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由縣政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作,組織開(kāi)展應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),辦理縣政府應(yīng)急管理方面的專題文電、會(huì)務(wù)和督查調(diào)研工作。
11、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府信息公開(kāi)工作。
12、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需要由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。
13、研究擬訂全縣金融發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和工作計(jì)劃,督促金融機(jī)構(gòu)落實(shí)好國(guó)家、省、市、縣的決策部署,負(fù)責(zé)組織實(shí)施縣政府對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)的管理和聯(lián)系,小額貸款公司、融資性擔(dān)保公司的日常監(jiān)管,推進(jìn)全縣多層次資本市場(chǎng)、保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展。
14、負(fù)責(zé)縣政府、各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府、各場(chǎng)、辦事處、管委會(huì)和縣政府各部門規(guī)范性文件的備案、審查以及清理、廢止、修訂工作。
15、辦理縣政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴事項(xiàng),組織開(kāi)展行政執(zhí)法監(jiān)督工作。
16、負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)法制和執(zhí)法監(jiān)督工作,為縣政府處理法律事務(wù)提供法制服務(wù)和法律咨詢,并負(fù)責(zé)聯(lián)系縣政府法律顧問(wèn)工作。
17、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家對(duì)外方針政策和僑務(wù)工作的政策、法規(guī),承擔(dān)全縣外事僑務(wù)日常工作。
18、貫徹執(zhí)行有關(guān)無(wú)線電管理的法律、法規(guī),承擔(dān)全縣無(wú)線電管理日常工作。
19、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于民族宗教工作的方針政策及法律法規(guī),為縣委、縣政府決策處理民族宗教問(wèn)題當(dāng)好參謀和督查落實(shí)。
20、組織開(kāi)展民族宗教理論、政策及相關(guān)問(wèn)題的調(diào)查研究與宣傳教育活動(dòng),不斷探索新形勢(shì)下做好民族宗教工作的有效途徑,增強(qiáng)民族宗教工作的法制觀念。
21、對(duì)黨和國(guó)家有關(guān)民族宗教工作的政策、法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施進(jìn)行行政管理和監(jiān)督,擬訂民族宗教工作的規(guī)范性文件,加快全縣民族宗教工作的法制化建設(shè)進(jìn)程。
22、維護(hù)少數(shù)民族的合法權(quán)益,監(jiān)督有關(guān)少數(shù)民族權(quán)益保障事宜;依法保護(hù)宗教團(tuán)體和宗教場(chǎng)所的合法權(quán)益,保護(hù)宗教教職人員和信教群眾正常的宗教活動(dòng)。
23、做好維護(hù)民族團(tuán)結(jié)工作,積極引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng);協(xié)助政府及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理民族宗教方面的突發(fā)事件和重大問(wèn)題,維護(hù)民族宗教界的穩(wěn)定。
24、按照國(guó)務(wù)院《宗教事務(wù)條例》,依法管理全縣宗教事務(wù),防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行的非法活動(dòng),做好宗教反滲透工作,引導(dǎo)宗教走獨(dú)立自主自辦道路。
25、指導(dǎo)全縣民族宗教事務(wù)部門的工作,加強(qiáng)同民族村和宗教團(tuán)體的聯(lián)系,組織接待少數(shù)民族和宗教界人士學(xué)習(xí)、參觀、考察等事務(wù)。
26、協(xié)助有關(guān)部門做好民族宗教系統(tǒng)干部的培養(yǎng)、教育和使用工作;指導(dǎo)幫助宗教團(tuán)體培養(yǎng)、教育教職人員,搞好自身建設(shè)。
27、承辦縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:辦本級(jí)。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)32人,其中在職人員 20人,離休人員1人,退休人員11人;年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù) 0人。
2020年度部門決算表
詳見(jiàn)附表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2020年度收入總計(jì)636.91萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余125.85萬(wàn)元,較2019年增加26.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.19%;本年收入合計(jì)511.06萬(wàn)元,較2019年減少55.5萬(wàn)元,下降9.8%,主要原因是:人員減少,支出減少。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入511.06萬(wàn)元,占100%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度支出總計(jì)636.91萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì) 489.23萬(wàn)元,較2019年減少51.21萬(wàn)元,下降9.48 %,主要原因是:人員減少,支出減少;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余147.68萬(wàn)元,較2019年增加21.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.35 %,主要原因是:壓減支出,支出降低。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出489.23萬(wàn)元,占100 % 。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為385.04萬(wàn)元,決算數(shù)為489.23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的127.06 %。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為302.77萬(wàn)元,決算數(shù)為 378.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的125.14%,主要原因是:支出增加。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為33.90萬(wàn)元,決算數(shù)為40.26萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的118.76 %,主要原因是:支出增加。
(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)11.94萬(wàn)元,決算數(shù)為12.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.46%,主要原因是:正常波動(dòng)。
(四)節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為1萬(wàn)元,較年初預(yù)算凈增1萬(wàn)元,主要原因是:年中追加相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
(五)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為16.43萬(wàn)元,決算數(shù)為16.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.17 %,主要原因是:支出減少。
(六)其他支出年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,決算數(shù)40萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的200%,主要原因是:預(yù)算功能科目調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 489.23 萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出355.97萬(wàn)元,較2019年減少48.94萬(wàn)元,下降12.09%,主要原因是:人員減少,支出減少。
(二)商品和服務(wù)支出113.28萬(wàn)元,較2019年增加10.23 萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.93%,主要原因是:支出增加。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出17.48萬(wàn)元,較2019年減少0.99萬(wàn)元,下降5.36 %,主要原因是:預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類調(diào)整。
(四)資本性支出2.50萬(wàn)元,較2019年減少1.52萬(wàn)元,下降37.81 %,主要原因是:厲行節(jié)約,嚴(yán)控支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為37.65萬(wàn)元,決算數(shù)為10.6萬(wàn)元,完成預(yù)算的28.15%,決算數(shù)較2019年減少10.01萬(wàn)元,下降48.57%,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年持平,主要原因是:因公出國(guó)(境)活動(dòng)預(yù)算無(wú)經(jīng)費(fèi)安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:因公出國(guó)(境)活動(dòng)預(yù)算無(wú)經(jīng)費(fèi)安排。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元,決算數(shù)為1.46萬(wàn)元,完成預(yù)算的36.5%,決算數(shù)較2019年增加1.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)329.41%,主要原因是機(jī)構(gòu)合并,支出增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:厲行節(jié)約,嚴(yán)控支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批,累計(jì)接待 120人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.14萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年持平, 主要原因是:無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置。全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為25.85萬(wàn)元,決算數(shù)為9.14 萬(wàn)元,完成預(yù)算的35.36 %,決算數(shù)較2019年減少11.12萬(wàn)元,下降54.89%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出,年末公務(wù)用車保有3輛,決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:厲行節(jié)約,嚴(yán)控支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115.78萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較年初預(yù)算數(shù)年增加22.65 萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.32%,主要原因是:資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)及信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額2.5萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.5萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2020年12月31日,本部門(單位)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是一般公務(wù)用車2輛。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目一個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金5萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“奉新縣政府督查室重大項(xiàng)目相關(guān)經(jīng)費(fèi)(督查)”1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出5萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,通過(guò)對(duì)奉新縣政府督查室重大項(xiàng)目相關(guān)經(jīng)費(fèi)(督查)開(kāi)展評(píng)價(jià),對(duì)照設(shè)定的評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)打分,總得分100分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門今年在縣級(jí)部門決算中反映奉新縣政府督查室重大項(xiàng)目相關(guān)經(jīng)費(fèi)(督查)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。(項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附表)
奉新縣政府督查室重大項(xiàng)目相關(guān)經(jīng)費(fèi)(督查)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),奉新縣政府督查室重大項(xiàng)目相關(guān)經(jīng)費(fèi)(督查)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:按年初確定的工作思路和目標(biāo),大力推進(jìn)工作的開(kāi)展,各項(xiàng)工作任務(wù)均按質(zhì)按量按時(shí)完成,較好的履行了部門職能。通過(guò)本部門的努力工作,奉新縣政府督查室認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府有關(guān)《關(guān)于開(kāi)展“1213”工程決戰(zhàn)決勝年活動(dòng)的通知》工作部署安排,推動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè)各項(xiàng)工作落實(shí)并取得新進(jìn)展。全力推進(jìn)全縣“1213”和重大項(xiàng)目建設(shè)提速提質(zhì)提效,提升促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展,提升財(cái)政收入,拉動(dòng)城市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),促進(jìn)全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。下一步措施:一是進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)管理制度,提升資金使用效率。二是定期督促各項(xiàng)目實(shí)施單位保質(zhì)保量,按進(jìn)度推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。
(三)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
詳見(jiàn)附件
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。
財(cái)政撥款收入:指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項(xiàng)):指未歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指按房改政策規(guī)定,向符合條件的職工發(fā)放用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
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