| 預(yù)算01表 | |||||
| 收支預(yù)算總表 | |||||
| 填報(bào)單位:奉新縣糧食局機(jī)關(guān) | 單位:萬(wàn)元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 按支出項(xiàng)目類別 | 預(yù)算數(shù) | 按支出功能科目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款 | 334.29 | 一、基本支出 | 334.29 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
| 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 333.09 | 工資福利支出 | 146.06 | 二、外交支出 | |
| 納入預(yù)算的政府性基金收入 | 商品和服務(wù)支出 | 9.09 | 三、國(guó)防支出 | ||
| 納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 1.20 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 179.14 | 四、公共安全支出 | |
| 納入預(yù)算管理的事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 五、教育支出 | |||
| 納入預(yù)算管理的事業(yè)單位其他收入 | 行政事業(yè)性項(xiàng)目支出 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | |||
| 其他 | 生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出 | 七、文化體育與傳媒支出 | |||
| 二、事業(yè)收入 | 其他項(xiàng)目支出 | 八、社會(huì)保障與就業(yè)支出 | 158.62 | ||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 三、直接成本支出 | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
| 四、其他收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 7.47 | ||
| 五、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 十三、農(nóng)林水支出 | |||||
| 十四、交通運(yùn)輸支出 | |||||
| 十五、資源勘探信息等支出 | |||||
| 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地區(qū)支出 | |||||
| 十九、國(guó)土海洋氣象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 19.12 | ||||
| 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 149.08 | ||||
| 二十三、其他支出 | |||||
| 本年收入合計(jì) | 334.29 | 本年支出合計(jì) | 334.29 | 本年支出合計(jì) | 334.29 |
| 七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
| 八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||||
| 經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)轉(zhuǎn) | |||||
| 政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | |||||
| 其他資金結(jié)轉(zhuǎn) | |||||
| 收入總計(jì) | 334.29 | 支出總計(jì) | 334.29 | 支出總計(jì) | 334.29 |
奉新縣糧食局
2015年度部門預(yù)算編制說(shuō)明
根據(jù)縣人大、縣政府關(guān)于編制部門預(yù)算的有關(guān)要求,現(xiàn)將奉新縣糧食局2015年度部門預(yù)算草案編制的有關(guān)情況說(shuō)明如下:
一、部門基本情況
縣糧食局共有預(yù)算單位1個(gè),編制人數(shù)41個(gè),其中:全額補(bǔ)助事業(yè)編制18個(gè)。實(shí)有人數(shù)78人,其中:在職人員30人,包括行政編14個(gè),全額補(bǔ)助事業(yè)編制16個(gè);離退休人員48人,包括離休人員4人,退休人員44人。
二、2015年部門預(yù)算草案的簡(jiǎn)要說(shuō)明
(一)部門預(yù)算收支情況
2015年縣糧食局收入預(yù)算總額334.29萬(wàn)元,其中:經(jīng)費(fèi)撥款收入333.09萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的99.6%;納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入1.2萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的0.4%。
2015年縣糧食局支出預(yù)算總額為334.29萬(wàn)元,其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出334.29萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的100%,包括工資福利支出146.06萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出9.09萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出179.14萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:糧油物資管理等事務(wù)支出149.08萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的44.6%;社會(huì)保障與就業(yè)支出158.62萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的47.4%;醫(yī)療衛(wèi)生支出7.47萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的2.3%;住房保障支出19.12萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的5.7%。
(二)財(cái)政撥款支出安排情況
2015年縣糧食局財(cái)政撥款支出預(yù)算334.29萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的100%,財(cái)政撥款支出的安排情況是:糧油物資管理等事務(wù)支出149.08萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的44.6%;社會(huì)保障與就業(yè)支出158.62萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的47.4%;醫(yī)療衛(wèi)生支出7.47萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的2.3%;住房保障支出19.12萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的5.7%。
附件:



