目 錄
第一部分 奉新縣市場監(jiān)督管理局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 奉新縣市場監(jiān)督管理局部門概況
一、部門主要職能
(一)負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。制定有關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn),組織 實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)縣戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略,擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃,規(guī)范和維護(hù)市場秩序,營造誠實(shí)守信、公平競爭的 市場環(huán)境。
(二)負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。負(fù)責(zé)并指導(dǎo)全縣各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶等市場 主體的登記注冊(cè)工作。建立市場主體信息公示和共享機(jī)制,依法公示和共享有關(guān)信息,加強(qiáng)信用監(jiān)管,推動(dòng)市場主體信用體系建設(shè)。
(三)負(fù)責(zé)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。整合和建設(shè)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法隊(duì)伍,推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。組織查處各類違法案件。 規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。
(四)負(fù)責(zé)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進(jìn)競爭政策實(shí)施,組織實(shí)施公平競爭審查制度。依法依授權(quán)負(fù)責(zé)相關(guān)反壟斷執(zhí)法工作。
(五)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場。
(五)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng) 絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導(dǎo)查處價(jià)格收費(fèi)違法違 規(guī)、不正當(dāng)競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制 售假冒偽劣行為。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理廣告活動(dòng)。指導(dǎo)查 處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導(dǎo)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)協(xié)會(huì)開展消費(fèi)維權(quán)工作。
(六)負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂并組織實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全縣質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用,會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度,組織質(zhì)量事故調(diào)查,落實(shí)缺陷產(chǎn)品召回制度,監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
(七)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作。落實(shí)質(zhì)量分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制 度。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負(fù)責(zé)纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。
(八)負(fù)責(zé)特種設(shè)備的安全監(jiān)察管理。依法對(duì)特種設(shè)備生產(chǎn)檢測等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢査,負(fù)責(zé)特種設(shè)備行政許可項(xiàng)目的監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限組織特種設(shè)備事故的調(diào)查處理。監(jiān)督檢查高耗能 特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。
(九)負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。擬訂并組織實(shí)施食品安全重大政策。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè),組織指導(dǎo)重大食 品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全食品安全重要信 息直報(bào)制度。承擔(dān)縣食品安全委員會(huì)日常工作。
(十)負(fù)責(zé)食品(含食品添加劑、保健食品,下同)安全監(jiān) 督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過程的監(jiān)督檢查制度 和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施,防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全 風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制,健全食品 安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、核查處 置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。組織實(shí)施特殊食品監(jiān)督管理。
(十一)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。組織推行法定計(jì)量單位和國家計(jì)量制度,依法管理計(jì)量器具及量值傳遞溯源和比對(duì)工作。規(guī)范和監(jiān)督商品計(jì)量和市場計(jì)量行為。
(十二)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)推動(dòng)各部門各行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法組織制定地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。依法監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。按照規(guī)定承擔(dān)應(yīng)對(duì)技術(shù)性貿(mào)易壁壘工作。管理商品編碼工作。
(十三)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理認(rèn)證認(rèn)可與檢測檢驗(yàn)工作。依法負(fù)責(zé)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及其檢驗(yàn)服務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督管理工作。規(guī)范和監(jiān)督認(rèn)證市場行為。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證和能效標(biāo)識(shí)的監(jiān)督管理,推進(jìn)實(shí)施國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。
(十四)負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品工作。負(fù)責(zé)藥品零售、 醫(yī)療器械經(jīng)營的許可、檢查和處罰,以及化妝品經(jīng)營和藥品、醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)質(zhì)量的檢查和處罰。
(十五)負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度,負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。健全藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系, 并開展監(jiān)測和處置工作,組織實(shí)施執(zhí)業(yè)藥師資格準(zhǔn)入制度,指導(dǎo)監(jiān)督執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)工作,配合實(shí)施國家基本藥物制度。
(十六)負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作。貫徹落實(shí)全省知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展戰(zhàn)略和擬訂加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)縣建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),組織實(shí)施并監(jiān)督嚴(yán)格保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的制度,推動(dòng)建設(shè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系。負(fù)責(zé)促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用。
(十七)負(fù)責(zé)全縣市場主體誠信建設(shè)。組織指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)市場信用分級(jí)管理、產(chǎn)品質(zhì)量誠信體系建設(shè)、食品藥品安全誠信 體系建設(shè)。
(十八)負(fù)責(zé)監(jiān)管實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格,監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行。
(十九)負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對(duì)外交流與合作。
(二十)負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理和市場監(jiān)督檢查工作。根據(jù)《國家儲(chǔ)備食鹽管理辦法》安排食鹽批發(fā)企業(yè)妥善保管儲(chǔ)備食鹽。負(fù)責(zé)鹽產(chǎn)品碘劑、添加劑、標(biāo)志和包裝物的監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)鹽業(yè)市場監(jiān)督檢查工作。
(二十一)承擔(dān)縣食品安全委員會(huì)日常工作。負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào),推動(dòng)健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府履行食品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負(fù)責(zé)考核評(píng)價(jià)。
(二十二)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二十三)有關(guān)職責(zé)分工和工作機(jī)制。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:局本級(jí)預(yù)算單位(需按單位預(yù)算級(jí)次分別列出)。內(nèi)設(shè)11個(gè)機(jī)構(gòu):秘書股、組織人事股、法制監(jiān)督股、市場秩序股(網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理股)、標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量監(jiān)督管理股(質(zhì)量認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)股)、食品生產(chǎn)流通與餐飲管理股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、藥械化妝品管理股、企業(yè)注冊(cè)股、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股(消費(fèi)者投訴舉報(bào)中心)、鹽業(yè)監(jiān)管股。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù) 106人,其中在職人員105人,離休人員 1人,退休人員0 人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員73人。
第二部分 2022年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)2074.97萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2021年減少 108.34萬元,下降100 %;本年收入合計(jì)2074.97萬元,較2021年增加490.78萬元,增長30.98 %,主要原因是:人員調(diào)整,工資增加。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入2074.97萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占 0%;其他收入0萬元,占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)2074.97萬元,其中本年支出合計(jì)2074.97萬元,較2021年增加382.44萬元,增長22.6 %,主要原因是:人員變動(dòng)。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2021年增加(減少) 0 萬元,維持不變。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1837.25萬元,占 88.54 %;項(xiàng)目支出237.72萬元,占 11.46 %;經(jīng)營支出 0萬元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬元,占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1326.93萬元,決算數(shù)為2074.97萬元,完成年初預(yù)算的 156.37%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 1076.99萬元,決算數(shù)為1525.31萬元,完成年初預(yù)算的 141.63%,主要原因是:人員變動(dòng)及年中追加相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為103.41萬元,決算數(shù)為180.34萬元,完成年初預(yù)算的174.39 %,主要原因是:人員調(diào)整,工資增加。
(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為68.97萬元,決算數(shù)為69.85萬元,完成年初預(yù)算的101.28%,主要原因是:人員調(diào)整,工資增加。
(四)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為39.65萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:年中追加工作經(jīng)費(fèi)。
(五)資源勘探工業(yè)信息支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為63萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:增加企業(yè)發(fā)明專利和商標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)。
(六)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為77.56萬元,決算數(shù)為84.04萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的 108.35 %,主要原因是:人員調(diào)整,工資增加。
(七)其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為112.77萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:人員調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1837.25萬元,其中:
(一)工資福利支出1419.99萬元,較2021年增加359.16萬元,增長33.86 %,主要原因是:人員調(diào)整,工資增加。
(二)商品和服務(wù)支出311.46萬元,較2021年增加89.67萬元,增長40.43%,主要原因是:追加預(yù)算購買了專項(xiàng)設(shè)備及發(fā)放企業(yè)商標(biāo)和專利獎(jiǎng)。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出98.54萬元,較2021年增加6.23萬元,增長6.75%,主要原因是:增加退休人員撫恤金。
(四)資本性支出7.26萬元,較2021年增加7.26萬元,增長100 %,主要原因是:因工作需要支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為45.95萬元,決算數(shù)為45.95萬元,完成全年預(yù)算的 100 %,決算數(shù)較2021年減少1.2 萬元,下降2.5 %,其中:
(一)因公出國(境)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年持平,主要原因是無因公出國(境)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:無因公出國(境)支出。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 20.12萬元,決算數(shù)為20.12萬元,完成全年預(yù)算的100 %,決算數(shù)較2021年減少1.09萬元,下降5.14 %,主要原因是縮減公務(wù)接待費(fèi)用。全年國內(nèi)公務(wù)接待98批,累計(jì)接待1265人次,其中外事接待 0批,累計(jì)接待0人次。主要為:相關(guān)單位人員辦事安排接待。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.83萬元,其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算的0 %。決算數(shù)較2021年增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0 %,全年購置公務(wù)用車0輛。較2021年持平,主要原因是:無此項(xiàng)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為25.83萬元,決算數(shù)為 25.83萬元,完成全年預(yù)算的100 %,決算數(shù)較2021年減少0.11萬元,下降0.42 %,主要原因是縮減公車維護(hù)費(fèi)用。年末公務(wù)用車保有10輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出318.72萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)增加96.93萬元,增長43.7%,主要原因是:人員調(diào)整及疫情防控。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額84.18萬元,其中:政府采購貨物支出48.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出36萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日,本部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是執(zhí)法執(zhí)勤用車。
九、預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況說明
(一)績效評(píng)價(jià)工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目11個(gè)全面開展績效自評(píng),共涉及資金237.72 萬元,占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“工作經(jīng)費(fèi)”、“授權(quán)發(fā)明專利獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出54萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目支出情況良好,從預(yù)算到執(zhí)行和信息公開,都嚴(yán)格按相關(guān)制度要求進(jìn)行,取得了較好的社會(huì)效益。
組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出 2035.32萬元,政府性基金預(yù)算支出39.65萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,從預(yù)算到執(zhí)行和信息公開,都嚴(yán)格按相關(guān)制度要求進(jìn)行。有效保證了機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn),圓滿完成了上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù),取得了較好的社會(huì)效益,得到了政府部門和社會(huì)公眾的認(rèn)可。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
《2022年度部門績效自評(píng)報(bào)告》及《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》詳見附件
(三)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況
本部門公開“工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告(詳見附件)。
第四部分 名詞解釋
應(yīng)對(duì)報(bào)表項(xiàng)目、政府收支分類科目進(jìn)行適當(dāng)說明。(以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為準(zhǔn),可結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化)
“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明
“三公”經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件



