国产视频网站在线观看,国产 亚洲 制服 无码 中文,97成人精品视频在线观看,精品一区二区久久久久久久网站,国内精品国产三级国产av另类,国产国产午夜福利视频,女邻居夹得好紧太爽了av,国内高清久久久久久

        您當前所在位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>鄉鎮街場信息公開目錄>仰山鄉>法定主動公開內容>財政信息>部門預決算

        奉新縣仰山鄉人民政府2024年部門預算

        訪問量:

        關聯稿件:

        奉新縣仰山鄉人民政府2024年部門預算情況說明

           

        第一部分奉新縣仰山鄉人民政府概況         

        一、部門主要職責

        二、機構設置及人員情況

        第二部分奉新縣仰山鄉人民政府2024年部門預算表

        一、《收支預算總表》

        二、《部門收入總表》

        三、《部門支出總表》

        四、《財政撥款收支總表》

        五、《一般公共預算支出表》

        六、《一般公共預算基本支出表》

        七、《財政撥款“三公”經費支出表》

        八、《政府性基金預算支出表》

        九、《國有資本經營預算支出表》

        十、《部門整體支出績效目標表》

        十一、《項目績效目標表》

        第三部分 奉新縣仰山鄉人民政府 2024年部門預算情況說明

        一、2024年部門預算收支情況說明

        二、2024年“三公”經費預算情況說明

        第四部分名詞解釋

        第一部分奉新縣仰山鄉人民政府概況

        一、部門主要職責

        (1)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,組織經濟運行,促進經濟發展。(2)制定并組織實施村鎮建設規劃,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。(3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。(6)完成上級政府交辦的其它事項。

        二、機構設置及人員情況

        2024奉新縣仰山鄉人民政府共有預算單位1個,包括奉新縣仰山鄉人民政府

        編制人數小計50,其中:行政編制人數25,全部補助事業編制人數25人。實有人數小計58,其中:在職人數小計46,行政在職人數22,全部補助事業在職人數24人。退休人數小計10,遺屬人數2人。

        第二部分奉新縣仰山鄉人民政府2024年部門預算表

        (詳見附表)

        第三部分奉新縣仰山鄉人民政府2024年部門預算情況

        說明

        一、2024年部門預算收支情況說明

        ()收入預算情況

        2024奉新縣仰山鄉人民政府收入預算總額為5300萬元,較上年預算安排增加200萬元;財政撥款收入3100萬元,占收入預算總額的58.49%較上年預算安排增加400萬元;其他收入2200萬元,占收入預算總額的41.51%較上年預算安排減少200萬元。

         ()支出預算情況

        2024奉新縣仰山鄉人民政府支出預算總額為5300萬元,較上年預算安排增加200萬元;其中:

        按支出項目類別劃分:基本支出400萬元,占支出預算總額的7.55%,較上年預算安排增加21.59萬元;其中:工資福利支出260.87萬元,商品和服務支出139.13萬元。項目支出4900萬元,占支出預算總額的92.45%,較上年預算安排增加178.41萬元;其中:商品和服務支出2700萬元,其他支出2200萬元。

        按支出功能科目劃分:一般公共服務支出410萬元,占支出預算總額的7.74%,較上年預算安排增加113萬元;公共安全支出20萬元,占支出預算總額的0.38%,較上年預算安排減少7萬元;教育支出1050萬元,占支出預算總額的19.81%,較上年預算安排增加213萬元;科學技術支出20萬元,占支出預算總額的0.38%,較上年預算安排減少7萬元;文化旅游體育與傳媒支出20萬元,占支出預算總額的0.38%,較上年預算安排減少7萬元;社會保障和就業支出800萬元,占支出預算總額的15.09%,較上年預算安排增加179萬元;衛生健康支出200萬元,占支出預算總額的3.77%,較上年預算安排減少97萬元;節能環保支出100萬元,占支出預算總額的1.89%,較上年預算安排減少62萬元;農林水支出450萬元,占支出預算總額的8.49%,較上年預算安排增加72萬元;住房保障支出30萬元,占支出預算總額的0.57%,較上年預算安排增加3萬元;其他支出2200萬元,占支出預算總額的41.51%,較上年預算安排減少200萬元。

        按支出經濟分類劃分:工資福利支出260.87萬元,占支出預算總額的4.92%,較上年預算安排減少26.14萬元;商品和服務支出2839.13萬元,占支出預算總額的53.57%,較上年預算安排增加444.14萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排減少18萬元,其他支出2200萬元,占支出預算總額的41.51%,較上年預算安排減少200萬元。

        ()財政撥款支出情況

        2024奉新縣仰山鄉人民政府財政撥款支出預算總額3100萬元,較上年預算安排增加400萬元;

        按支出功能科目劃分:一般公共服務支出410萬元,占支出預算總額的13.23%,較上年預算安排增加113萬元;公共安全支出20萬元,占支出預算總額的0.65%,較上年預算安排減少7萬元;教育支出1050萬元,占支出預算總額的33.87%,較上年預算安排增加213萬元;科學技術支出20萬元,占支出預算總額的0.65%,較上年預算安排減少7萬元;文化旅游體育與傳媒支出20萬元,占支出預算總額的0.65%,較上年預算安排減少7萬元;社會保障和就業支出800萬元,占支出預算總額的25.81%,較上年預算安排增加179萬元;衛生健康支出200萬元,占支出預算總額的6.45%,較上年預算安排減少97萬元;節能環保支出100萬元,占支出預算總額的3.23%,較上年預算安排減少62萬元;農林水支出450萬元,占支出預算總額的14.52%,較上年預算安排增加72萬元;住房保障支出30萬元,占支出預算總額的0.97%,較上年預算安排增加3萬元。

        按支出項目類別劃分:基本支出400萬元,占支出預算總額的12.9%,較上年預算安排增加21.59萬元;其中:工資福利支出260.87萬元,商品和服務支出139.13萬元。項目支出2700萬元,占支出預算總額的87.1%,較上年預算安排增加378.41萬元;其中:商品和服務支出2700萬元。

        按支出經濟分類劃分:工資福利支出260.87萬元,占支出預算總額的8.42%,較上年預算安排減少26.14萬元;商品和服務支出2839.13萬元,占支出預算總額的91.58%,較上年預算安排增加444.14萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排減少18萬元。

        ()政府性基金情況

        本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

        (五)國有資本經營情況

        本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

        ()機關運行經費等重要事項的說明

        2024部門機關運行費預算400萬元。

        按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。

        ()政府采購情況

         2024年部門所屬各單位政府采購總額20萬元,其中: 政府采購貨物預算20萬元。

        ()國有資產占有使用情況

        截至20231231, 部門共有車輛2,其中:一般公務用車實有數2輛。

        2024年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:無。

        (九)仰山鄉項目情況說明

          1)項目概述

        2024年仰山鄉中小企業扶持發展

        2)立項依據

        年初預算

        3)實施主體

        奉新縣仰山鄉人民政府

        4)實施方案

        幫助企業高質量發展,促進鄉經濟增長

        5)實施周期

        20241-12

        6)年度預算安排

        安排資金1170萬元

        二、2024年“三公”經費預算情況說明

        2024奉新縣仰山鄉人民政府"三公"經費財政撥款安排38.13萬元,其中:

        因公出國0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致,無出國費用。

        公務接待22.89萬元,比上年減5.79萬元,主要原因是:厲行節約原則,壓減三公支出。

        公務用車運行15.24萬元,比上年減0.48萬元,主要原因是:厲行節約原則,壓減三公支出。

        公務用車購置0萬元,比上年減18萬元,主要原因是:2023年因辦公需求需購置公車一輛,2024年無購買計劃。

        第四部分   名詞解釋

        一、收入科目

        各部門結合實際進行解釋。

        (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

        (二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

        (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

        (四)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

        (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

        (七)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

        (八)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2024年收支差額的數額。

        (九)上年結轉和結余:填列2023年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

        二、支出科目

        一)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

        (二)公共安全支出:反映政府維護社會公共安全方面的支出。

        (三)教育支出:反映政府教育事務方面的支出。

        (四)科學技術支出:反映科學技術方面的支出。

        (五)文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

        (六)社會保障和就業支出:反映政府社會保障與就業方面的支出。

        (七)衛生健康管理事務:反映政府衛生健康方面的支出。

        (八)節能環保支出:反映政府節能環保支出。

        (九)城鄉社區支出:反映城鄉社區管理事務支出。

        (十)農林水支出:反映政府農林水事務支出。

        (十一)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

        三、相關專業名詞

        (一)機關運行費:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        (二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        2024年仰山鄉部門預算部門績效目標表項目預算績效目標表_202404101114470

        附件:

        掃一掃在手機打開當前頁
        返回頂部關閉本頁