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        奉新縣特殊教育學校2024年度單位決算

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        關聯(lián)稿件:

           

        第一部分奉新縣特殊教育學校概況

        一、單位主要職責

        二、機構設置及人員情況

        第二部分2024年度單位決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

        九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        十、國有資產(chǎn)占用情況表

            第三部分2024年度單位決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        二、支出決算情況說明

        三、財政撥款支出決算情況說明

        四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

        六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

        七、政府采購支出情況說明

        八、國有資產(chǎn)占用情況說明

        九、預算績效情況說明

        第四部分名詞解釋

        注:本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數(shù)誤差。

        第一部分 奉新縣特殊教育學校概況

        一、單位主要職責

         奉新縣特殊教育學校是由政府主辦、教育體育局直屬管理,集聽障兒童教育與康復訓練、啟智教育為一體的九年義務教育的學校。主要職能:

        (一)實施義務教育,促進基礎教育發(fā)展。

        (二)全面實施特殊兒童康復訓練及義務教育,以人為本,努力提高學生、教師的素質(zhì),建設好教師隊伍,充分調(diào)動教師積極性,加強教師的管理與學習。

        二、機構設置及人員情況

        本單位設立五個內(nèi)設機構,分別是教導處、政教處、總務處、電教處、黨建辦

        單位年末編制內(nèi)實有人員17人,其他人員 0人。離退休人員0人,其中:單位發(fā)放離退休費的人員0人,養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的人員0人。

        第二部分2024年度單位決算表

        (詳見附件)

        第三部分2024年度單位決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        單位2024年度收入總計367.41萬元,其中年初結轉和結余0.00萬元,與上年持平;使用非財政撥款結余(含專用結余0.00萬元,與上年持平;本年收入合計367.41萬元,比上年減少224.59萬元下降37.9%,主要原因項目減少

        本年收入的具體構成:財政撥款收入308.6萬元,占  83.99%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入58.81萬元,占16.01%。  

        二、支出決算情況說明

        單位2024年度支出總367.41萬元,其中本年支出合計367.41萬元,比上年減少224.59萬元,下降37.94%,主要原因項目減少;結余分配0.00萬元,與上年持平;年末結轉和結余0.00萬元,與上年持平主要原因無結轉結余支出。

        本年支出的具體構成:基本支出202.67萬元,占55.16%;項目支出164.74萬元,占44.84%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

        三、財政撥款支出決算情況說明

        單位2024年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)277.61萬元,決算數(shù)308.60萬元,完成年初預算的111.16%。其中:

        (一)教育支出(類)年初預算數(shù)233.14萬元,決算數(shù)258.43萬元,完成年初預算的110.85%。預決算差異主要原因:在職人數(shù)增加和人員增資及項目支出增加

        (二)社會保障和就業(yè)支出(類)年初預算數(shù)21.45萬元,決算數(shù)27.33萬元,完成年初預算的127.41%。預決算差異主要原因教師人員增加和教師增資,社會保障和就業(yè)基數(shù)增加

        )衛(wèi)生健康支出(類)年初預算數(shù)9.85萬元,決算數(shù)9.64萬元,完成年初預算的97.88%。預決算差異主要原因:年底支付時單位資金墊付部分,導致衛(wèi)生健康支出在2025年中支出部分

        )住房保障支出(類)年初預算數(shù)13.16萬元,決算數(shù)13.19萬元,完成年初預算的100.26%。預決算差異主要原因:教師人員增加和人員增資,住房保障基數(shù)增加。

        四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        單位2024年度一般公共預算財政撥款基本支出202.67萬元,其中:

        (一)工資福利支出200.78萬元,比上年增加14.91萬元,增長8.02%,主要原因在職人員增加和增資

        (二)商品和服務支出1.89萬元,比上年增加0.06萬元,增長3.28%,主要原因學生人數(shù)增加

        (三)對個人和家庭補助支出0萬元,與上年持平,主要原因:本單位2024年無此項支出

        (四)資本性支出0萬元,與上年持平,主要原因:本單位2024年無資本性支出

        五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

        單位2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)0  萬元,決算數(shù)0萬元決算數(shù)上年持平。其中

        (一)因公出國(境)費全年預算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)0.00萬元,主要原因無此項支出安排。決算數(shù)與上年持平主要原因無此項支出安排。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,主要是:無此項支出安排

        (二)公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)0.00萬元,其中:

        公務用車購置全年預算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)0.00萬元,主要原因無此項支出安排。決算數(shù)與上年持平,主要原因無此項支出安排。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。

        公務用車運行維護費全年預算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)0.00萬元,主要原因無此項支出安排。決算數(shù)與上年持平,主要原因無此項支出安排。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛。

        (三)公務接待費全年預算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)0.00萬元,主要原因無此項支出安排。決算數(shù)與上年持平,主要原因無此項支出安排。全年國內(nèi)公務接待0批,累計接待0人次,主要是:無此項支出安排

        其中:外事接待費決算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)比上年增加0萬元,增長0.00%,主要原因:無此項支出安排。全年外事接待0批,累計接待0人次,主要是:無此項支出安排。

        六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

        本單位2023年度機關運行經(jīng)費支出0.00萬元,決算數(shù)與上年持平,主要原因本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位,故無機關運行經(jīng)費支出

        七、政府采購支出情況說明

        單位2024年度政府采購支出總額4萬元,其中:政府采購貨物支出4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額4萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

        八、國有資產(chǎn)占用情況說明

        截止202412月31日,本單位共有車輛0輛(臺),其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車  輛。本單位單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

        九、預算績效情況說明

        (一)績效管理工作開展情況。

        根據(jù)預算績效管理要求,我單位組織對納入2024年度部門預算范圍的二級項目8個全面開展績效自評,共涉及資 164.742萬元,占項目支出總額的100%。其中,5個項目評價結果為“優(yōu)”,1個項目評價結果為“良”,2個項目評價結果為“中”,0個項目評價結果為“差”。    

        (二)單位決算中項目績效自評情況。

           本單位2024年項目支出績效自評情況詳見附件。

        第四部分名詞解釋

        一、收入科目

        財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

        上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

        事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

        經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

        其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

        年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。

        年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        二、支出科目

        基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

        經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

        “三公”經(jīng)費:指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。

        學前教育:反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目反映。

        小學教育:反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目反映。

        初中教育:反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目反映。

        其他教育費附加安排的支出:反映上述項目以外的教育附加支出。

        事業(yè)單位離退休:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的養(yǎng)老保險費支出。

        機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

        事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費、按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

        住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        其他支出:反映除上述項目以外不能劃分到具體科目中的支出項目。

        三、相關專業(yè)名詞

        (一)“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (二)機關運行經(jīng)費:是指用財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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