目 錄
第一部分 奉新縣社區(qū)管理委員會概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部 奉新縣社區(qū)管理委員會部門概況
一、部門主要職能
(一)、領(lǐng)導(dǎo)和管理縣城“三鎮(zhèn)一區(qū)”全縣城市居民的服務(wù)和城區(qū)穩(wěn)定工作,推進社區(qū)黨的建設(shè)和幸福社區(qū)建設(shè),為全縣經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展提供有力保障。
(二)、宣傳和執(zhí)行黨的路線方針政策,研究提出縣城社區(qū)建設(shè)工作發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃,制定推進社區(qū)建設(shè)的有關(guān)政策措施。
(三)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門,動員各方力量,整合各類資源,服務(wù)社區(qū)群眾,共同推進社區(qū)建設(shè)。
(四)、指導(dǎo)社區(qū)組織,支持和保證其依法充分行使職權(quán);指導(dǎo)在社區(qū)、駐區(qū)非公有制經(jīng)濟組織、社會團體和社會中介組織中開展黨的工作。
(五)、對各社區(qū)居委會人、財、物實行統(tǒng)一管理,開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),監(jiān)督社區(qū)建設(shè)經(jīng)費的使用和管理。
(六)、抓好社區(qū)社會治安綜合治理,加強法制建設(shè),繁榮社區(qū)文化,發(fā)展社區(qū)衛(wèi)生事業(yè),落實政府民生工程;協(xié)同城市管理,創(chuàng)建良好的社區(qū)環(huán)境,促進城市經(jīng)濟又好又快發(fā)展,為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供后勤保障。
(七)、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個,包括奉新縣社區(qū)管理委員本級
本部門2022年年末實有人數(shù)54人,其中在編在職人員54人,年末離休人員 0 人,退休人員 0人,(不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員259人;由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人。
第二部分 2022年度部門決算表










第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計1599.70萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2021年減少354.51 萬元,下降18.14 %;本年收入合計1599.70萬元,較2021年減少350.28萬元,下降17.96 %,主要原因是:項目減少,政府資金減少支出。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入1599.70萬元,占100 %;事業(yè)收入 0 萬元,占0 %;經(jīng)營收入0萬元,占0 %;其他收入 0萬元,占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計 1599.70萬元,其中本年支出合計1599.70萬元,較2021年減少350.28萬元,下降17.96%,主要原因是:減少政府項目支出。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2021年下降4.23萬元,下降100%,主要原因是:沒有結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1447.57萬元,占90.5%;項目支出152.13萬元,占9.5%;經(jīng)營支出 0萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1026.53萬元,決算數(shù)為1599.70萬元,完成年初預(yù)算的 155.8 %。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為3萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:上級補助婦女兒童發(fā)展費用。
(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為52.51萬元,決算數(shù)為79.38萬元,完成年初預(yù)算的151.2%,主要原因是:本年招聘124人專職網(wǎng)格員交納社保金。
(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為29.94萬元,決算數(shù)為28.14萬元,完成年初預(yù)算的94.0%,主要原因是:人員調(diào)出減少單位部分。
(四)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為904.70萬元,決算數(shù)為1447.94萬元,完成年初預(yù)算的160.0%,主要原因是:增加疫情防控、社區(qū)專職網(wǎng)格員124人和社會人才工資報酬及辦公費用。
(五)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為39.38萬元,決算數(shù)為41.24萬元,完成年初預(yù)算的104.7%,主要原因是:人員上調(diào)基數(shù)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 1447.57萬元,其中:
(一)工資福利支出1037.45萬元,較2021年增加36.06萬元,增長3.6%,主要原因是:人員增資和績效津補貼發(fā)放。
(二)商品和服務(wù)支出344.18萬元,較2021年增加148.88 萬元,增長76.2 %,主要原因是:增加縣城疫情防控工作費用,開展二場大型招聘社會人才、專職網(wǎng)格員考試,電信涉詐重點人勸返工作經(jīng)費等。
(三)對個人和家庭補助支出55.94萬元,較2021年增加12.99萬元,增長30.2 %,主要原因是:退休人員增加績效補助。
(四)資本性支出10萬元,較2021年增加1.85 萬元,增長22.7%,主要原因是:增加辦公設(shè)備。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為5.99萬元,決算數(shù)為5.99萬元,完成全年預(yù)算的100 %,決算數(shù)較2021年減少0.17萬元,下降2.8 %,其中:
(一)因公出國(境)支出全年預(yù)算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成全年預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2021年增加(減少)0 萬元,增長(下降)0%,主要原因:本部門無此項業(yè)務(wù)開支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:本部門無此項業(yè)務(wù)開支。全年安排因公出國(境)團組 0個,累計0人次,主要是:本部門無此項業(yè)務(wù)開支。
(二)公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為5.99萬元,決算數(shù)為 5.99萬元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年減少 0.17萬元,下降 2.8 %,主要原因是:壓減公務(wù)接待。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:壓減公務(wù)接待。全年國內(nèi)公務(wù)接待 33批,累計接待415人次,其中外事接待 0批,累計接待 0人次,主要為:各社區(qū)工作、疫情防控排查、核酸檢測加班工作餐。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0萬元,其中公務(wù)用車購全年預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,主要原因是:本部門無此項業(yè)務(wù)開支,全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:本部門無此項業(yè)務(wù)開支;公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:無此項業(yè)務(wù)開支,年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:本部門無此項業(yè)務(wù)開支。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 354.18萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較上年決算數(shù)增加150.73萬元,增長74.1 %,主要原因是:社區(qū)工作量增加,縣城疫情防控工作費用,開展二場大型招聘社會人才、專職網(wǎng)格員考試,電信涉詐重點人勸返工作經(jīng)費等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額9.89萬元,其中:政府采購貨物支出9.89萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 9.89萬元,占政府采購支出總額的100 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 4.93萬元,占授予中小企業(yè)金額的49.85 %;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100 %,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2022年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況為0萬元,見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。沒有其他用車。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目 1 個全面開展績效自評,共涉及資金152.13萬元,占項目支出總額的 100 %。
組織對“社區(qū)工作經(jīng)費”等1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出152.13萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本預(yù)算支出0萬元。
(二)部門決算中項目績效自評情況。
我部門今年在縣級部門決算中反映工作經(jīng)費項目績效自評結(jié)果。
工作經(jīng)費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),工作經(jīng)費項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為152.13萬元,執(zhí)行數(shù)為152.13萬元,完成預(yù)算的100%。
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量:覆蓋社區(qū)管委會機關(guān)和下設(shè)17個社區(qū)居委會、社區(qū)工作者、社區(qū)志愿者。
產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量:社區(qū)再教育和培訓(xùn),社區(qū)臨時工工資等
主要產(chǎn)出和效果:社區(qū)臨時工社會保障支出,17個社區(qū)日常公用經(jīng)費,提升社區(qū)工作效率,給居民提供了便民服務(wù)、生活提供了便利。
從評價情況來看,該預(yù)算項目的實施進一步強化了社區(qū)工作依法治理能力,社區(qū)是黨和政府各項方針政策的貫徹實施者,提高社區(qū)工作者發(fā)展創(chuàng)新能力,為本部門更好履行職能的要求和完成為社會經(jīng)濟建設(shè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供了保障,有效促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。從評價情況來看,本部門緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作依法履職,充分發(fā)揮社區(qū)在黨和群眾中的重要作用,全面完成了各項政府交付的各項工作。
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附件1 項目支出績效自評表 |
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(2022年度) |
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項目名稱 |
工作經(jīng)費 |
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主管部門 |
奉新縣社區(qū)管理委員會 |
實施單位 |
奉新縣社區(qū)管理委員會 |
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|
項目資金 |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù)A |
全年執(zhí)行數(shù)B |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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|
年度資金總額 |
152.13萬 |
152.13萬 |
152.13萬 |
10 |
100% |
10 |
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其中:當(dāng)年財政撥款 |
152.13萬 |
152.13萬 |
152.13萬 |
— |
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— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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— |
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— |
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其他資金 |
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— |
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— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
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確保管委會和17個社區(qū)的日常工作開展 |
確保管委會和17個社區(qū)的日常工作開展 |
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績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 指標(biāo)值 |
實際 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
17個社區(qū)運轉(zhuǎn)、辦公經(jīng)費 |
17個 |
17個 |
10 |
10 |
|
||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
辦公經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
時效指標(biāo) |
2021年全年 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
|
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|
成本指標(biāo) |
工作經(jīng)費、辦公費總額 |
152.13萬 |
152.13萬 |
10 |
10 |
|
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益 指標(biāo) |
實際支出超預(yù)算比例 |
0% |
0% |
10 |
10 |
|
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社會效益 指標(biāo) |
居民幸福指數(shù)提升 |
30% |
30% |
10 |
10 |
|
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|
生態(tài)效益 指標(biāo) |
居民人居環(huán)境治理提升 |
10% |
10% |
10 |
7 |
居民人居環(huán)境治理提升力度不夠 |
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
確保社會和諧穩(wěn)定 |
90% |
90% |
15 |
14 |
社會和諧穩(wěn)定不夠細(xì)致 |
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|
滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
90% |
90% |
15 |
14 |
居民滿意度不強 |
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總分 |
100 |
95 |
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附件2 |
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項目支出績效自評表 |
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(2022年度) |
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評價部門名稱 |
奉新縣社區(qū)管理委員會 |
下屬單位個數(shù) |
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整體支出規(guī)模 |
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全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
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|
資金來源:(1)財政撥款 |
999.03萬 |
2260.03萬 |
200% |
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(2)其他資金 |
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資金結(jié)構(gòu):(1)基本支出 |
1295.45萬 |
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(2)項目支出 |
964.58萬 |
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年完成情況 |
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確保17個社區(qū)工作、辦公經(jīng)費 |
良好 |
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|
分解目標(biāo)自評 |
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一級指標(biāo) |
權(quán)重 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
全年完成值 |
分值 |
得分 |
偏差及原因分析 |
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管理指標(biāo) |
30 |
預(yù)算編審管理 |
在職人員控制率,預(yù)算完成率,預(yù)決算信息公開,政府采購執(zhí)行率,管理制度健全,資金使用合規(guī)性得,職責(zé)履行情況 |
100% |
5 |
5 |
|
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|
預(yù)算執(zhí)行管理 |
5 |
5 |
|
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|
部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理 |
5 |
4 |
不夠及時 |
||||||||||
|
預(yù)決算信息公開管理 |
5 |
4 |
不夠及時 |
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|
部門預(yù)算管理 |
3 |
3 |
|
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政府采購管理 |
3 |
2 |
不夠完善 |
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資產(chǎn)管理 |
4 |
4 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
25 |
數(shù)量指標(biāo) |
17個社區(qū)運轉(zhuǎn)、工作經(jīng)費 |
999.03萬 |
999.03萬 |
10 |
10 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
17個社區(qū)日常正常運作率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
時效指標(biāo) |
2021年全年 |
1-12月 |
1-12月 |
5 |
5 |
|
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效果指標(biāo) |
35 |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
實際支出超預(yù)算比例 |
100% |
100% |
10 |
8 |
超比例多 |
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社會效益指標(biāo) |
居民幸福指數(shù)提升 |
30% |
30% |
10 |
10 |
|
|||||||
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生態(tài)效益指標(biāo) |
居民人居環(huán)境治理提升 |
10% |
10% |
15 |
15 |
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|
滿意度指標(biāo) |
10 |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
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總分 |
100 |
95 |
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說明:1.各部門可根據(jù)附件3《部門整體支出績效評價指標(biāo)體系框架》(參考)設(shè)置三級指標(biāo)和指標(biāo) |
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(三)部門評價項目績效評價結(jié)果
本部門公開 2022年“社區(qū)工作經(jīng)費”項目部門評價報告(見附件)
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)、財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
(二)、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(四)、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
二、支出科目
(一)、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(三)、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
(四)、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(五)、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
(六)、“三公”經(jīng)費支出:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)、機關(guān)運行經(jīng)費支出:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(八)、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
(九)、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(十)、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按房改政策規(guī)定,向符合條件的職工發(fā)放用于購買住房的補貼。
(十一)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出管理事務(wù)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
(十二)、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出:反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
第五部分 附件
2022年社區(qū)工作經(jīng)費項目支出績效自評報告
一、 項目基本情況
(一)項目概況。
1.立項背景及目的。
為積極支持社區(qū)黨組織開展各項黨建工作,打牢基層黨建工作基礎(chǔ),切實增強基層黨組織的戰(zhàn)斗力凝聚力和創(chuàng)造力,建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型基層黨組織。用于17個社區(qū)加強黨組織建設(shè)開展的各項活動,確保所屬基層黨組織正常開展工作和活動的必要支出,其他有關(guān)社區(qū)工作的必要支出。
2.項目實施情況。
2022年度社區(qū)工作經(jīng)費預(yù)算資金為152.13萬元,已于2022年12月30日以前支出了152.13萬元,已完成全年社區(qū)工作經(jīng)費項目支出總額的100%。經(jīng)費的投入保障了17個社區(qū)黨組織建設(shè)開展的各個項目的順利進行,確保為民服務(wù)各項工作正常開展,轄區(qū)群眾對社區(qū)的服務(wù)滿意度大幅提高。
3.資金來源及使用情況。
2022年度社區(qū)工作經(jīng)費全年資金為152.13萬元,已從縣級財政全額撥付到位。資金已于2022年12月30日前支出了152.13萬元,已完成全年社區(qū)工作經(jīng)費項目支出總額的100%。具體使用范圍包括: 1.保障人員經(jīng)費,2.確保17個社區(qū)日常辦公費等社區(qū)開支,3.確保17個社區(qū)各項活動的開展。
4.組織及管理情況。
項目各項經(jīng)費支出均通過辦公會討論決定,通過相關(guān)報賬手續(xù)后,由管委會財務(wù)股進行資金撥付。項目實際支出與項目計劃投入資金的用途相符,資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),符合項目預(yù)算批復(fù)規(guī)定的用途,不存在超標(biāo)列支相關(guān)費用,基本做到了專款專用,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出。
(二)績效目標(biāo)。
1.總目標(biāo)。保障17個社區(qū)日常開支和開展各項活動。
2.年度目標(biāo)。
打牢基層工作基礎(chǔ),切實增強基層黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力,建設(shè)學(xué)習(xí)型、 服務(wù)型、創(chuàng)新型基層黨組織。開展黨的組織生活、主題活動和專項活動。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的。全面了解項目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成以及效果目標(biāo)是否實現(xiàn)等方面的內(nèi)容,總結(jié)經(jīng)驗,查找不足,為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上,重點分析項目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性,評價財政資金的使用效率和效果,為以后年度編制項目預(yù)算、選擇項目實施主體等提供參考依據(jù)。
(二)績效評價工作方案制定過程。財務(wù)股自評,根據(jù)資金管理使用情況進行自查,形成項目績效報告(包括資金投入,使用情況,項目實施情況,取得的成果,存在的問題等)。財務(wù)股對項目資金撥付、管理、使用情況進行總結(jié)分析,按照設(shè)定的績效評價指標(biāo)進行績效評價,最后形成綜合績效評價報告。
績效評價原則:
(1)科學(xué)規(guī)范原則。績效評價應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學(xué)可行的要求,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。
(2)公正公開原則。績效評價應(yīng)當(dāng)符合真實、客觀、公正的要求,依法公開并接受監(jiān)督。
(3)績效相關(guān)原則。績效評價應(yīng)當(dāng)針對具體支出及產(chǎn)出績效進行,評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
(三)績效評價實施過程。我單位根據(jù)制定的績效評價方案每季度著重從數(shù)量、質(zhì)量、產(chǎn)出、時效、滿意度等指標(biāo)對項目支出進行績效評價。
(四)本次績效評價的局限性。
該項目績效評價指標(biāo)設(shè)定時,一些效果指標(biāo)難以量化,如社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo),這對全面反映項目績效可能存在一定的局限性。
三、評價結(jié)論
(一)評價結(jié)論。
1.評價結(jié)果。該項目資金立項依據(jù)充分,立項程序規(guī)范,績效目標(biāo)明確,預(yù)算編制合理,各項支出在社區(qū)確定項目,上報請示后,黨工委按規(guī)定及時進行審批.項目決策正確、項目管理合理、項目完成符合要求、項目的完成效果良好;項目按規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及時解決社區(qū)辦公場所缺乏的問題,確保為民服務(wù)各項工作正常開展,轄區(qū)群眾對社區(qū)的服務(wù)滿意度大幅提高。充分利用有限的資金,科學(xué)組織,嚴(yán)格控制標(biāo)準(zhǔn),注重維護和完善使用功能,對資金使用嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,專款專用,確保了資金的使用效率。
2.主要績效。為積極支持社區(qū)黨組織開展各項工作,打牢基層黨建工作基礎(chǔ),切實增強基層黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力,建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型基層黨組織。
四、績效評價指標(biāo)分析
具體績效分析。對照績效評價指標(biāo)體系逐項進行分析、評價并打分。
項目決策:該項目立項與部門中長期規(guī)劃目標(biāo)匹配,立項依據(jù)充分,立項規(guī)范,項目的申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求。績效目標(biāo)設(shè)定合理,設(shè)定的績效目標(biāo)與事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相關(guān)。該項自評得分20分。
項目過程:該項目資金的使用符合預(yù)算批復(fù)的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,制度健全、完善、有效。資金的撥付具備完整的審批程序和手續(xù),符合相關(guān)制度規(guī)定,不存在違反相關(guān)財務(wù)管理制度的情況。該項自評得分20分
項目產(chǎn)出及效益:該項目資金的投入經(jīng)費的投入保障了17個社區(qū)建設(shè)開展的各項工作的順利進行;解決了社區(qū)黨建活動場所建設(shè);走訪慰問了困難老黨員及群眾;開展了各類相關(guān)的培訓(xùn),積極支持社區(qū)黨組織開展各項工作,打牢基層黨建工作基礎(chǔ),切實增強基層黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力,建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型基層黨組織,提升居民滿意度.該項自評得分55分
綜合以上項目支出績效體系,社區(qū)工作經(jīng)費項目績效自評總分95分。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
(一)主要經(jīng)驗及做法
開展此項工作以來,我單位在工作中不斷探索,不斷總結(jié)工作經(jīng)驗,嚴(yán)格按照工作要求撥付17個社區(qū)工作經(jīng)費,并全程督促指導(dǎo)社區(qū)開展各項工作。
(二)存在的問題
但在工作過程中仍存在一些問題: 一是部分已開展項目的臺賬資料還未整理;二是部分項目資金使用情況不及時。
六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
公開情況:按時如實公開,下步,將積極督促各社區(qū)工作經(jīng)費使用范圍和管理審批,做好制定、審批、實施等把關(guān)工作,并督促社區(qū)及時做好使用公示工作。使各社區(qū)各項工作經(jīng)費能更好的服務(wù)于群眾和社區(qū)居民。
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