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        2019年度鄉鎮部門決算

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        干墾場部門2019年度部門決算

        目 錄

        第一部分 干墾場部門概況

        一、部門主要職責

        二、部門基本情況

        第二部分 2019年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資產占用情況表

        第三部分 2019年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        二、支出決算情況說明

        三、財政撥款支出決算情況說明

        四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

        情況說明

        六、機關運行經費支出情況說明

        七、政府采購支出情況說明

        八、國有資產占用情況說明

        九、預算績效情況說明

        第四部分 名詞解釋

        第一部分 干墾場部門概況

        一、部門主要職能

        (1)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,組織經濟運行,促進經濟發展。(2)制定并組織實施村鎮建設規劃,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。(3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。(6)完成上級政府交辦的其它事項。

        二、部門基本情況

        納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個。

        本部門2019年年末實有人數 人,其中在職人員23人,離休人員0 人,退休人員6人;

        第二部分 2019年度部門決算表

        詳見附表:2019年干墾部門決算公開1-9表

        第三部分 2019年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        本部門2019年度收入總計1902.18萬元,較上年減少27.5%;主要原因是:政策性調整。本年收入的具體構成為財政撥款收入1902.18萬元,占100%

        二、支出決算情況說明

        本部門2019年度支出總計1902.18萬元,其中本年支出合計1902.18萬元,較上年減少6.6%,主要原因是:因收入減少,可用財力相應減少,雖然隨政策性調資及隨著經濟的發展,公共支出結構發生變化,更多公共支出從基礎設施轉向對教育,醫療等的投資,但較去年減幅不大。

        本年支出的具體構成為:基本支出1702.18萬元,占89%;項目支出200萬元,占11%.

        三、財政撥款支出決算情況說明

        本部門2019年度財政撥款支出年初預算數為1902.18萬元,決算數為1902.18萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:遵循以下幾個原則:(1)按照預算撥款,即按照批準的年度預算和用款計劃撥款,不辦理無預算、無用款計劃、超預算、超計劃的撥款,不擅自改變支出用途以求收支平衡

        一般公共服務支出年初預算數為244萬元,決算數為270.06萬元,完成年初預算的111%;

        公共安全支出年初預算數為25萬元,決算數為25萬元,完成年初預算的,

        教育支出年初預算數為820萬元,決算數為375.5萬元,完成年初預算的100%,

        文化體育與傳媒支出年初預算數為25萬元,決算數為20萬元,完成年初預算的80%,

        科學技術支出年初預算數為25萬元,決算數為25萬元,完成年初預算的,

        社會保障和就業支出年初預算數為600萬元,決算數為550.27萬元,完成年初預算的92%,

        醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為290萬元,決算數為123.13萬元,完成年初預算的43%,

        節能環保支出年初預算數為160萬元,決算數為30萬元,完成年初預算的19%,

        城鄉社區支出年初預算數為25萬元,決算數為32.5萬元,完成年初預算的130%,

        農林水支出年初預算數為370萬元,決算數為280.2萬元,完成年初預算的76%,

        住房保障支出年初預算數為25萬元,決算數為20萬元,完成年初預算的80%,。

        四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        本部門2019年度財政撥款支出按經濟分類科目分:

        工資福利支出279.6萬元,較上年減少1.8%,主要原因是:人員減少等;

        商品和服務支出1238.7萬元,較上年減少19%,主要原因是:維護費用等非生產性支出增減少。

        對個人和家庭補助支出15.4萬元,較上年增加1%,主要原因是:政策性調整撫恤性生活補助等支出。

        五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        本部門2019年度“三公”經費支出年初預算數為47.34萬元,決算數為47.27萬元,完成預算的100%,決算數較上年(下降)0.02萬元,其中:

        (一)因公出國(境)支出年初預算數為零萬元,決算數為零萬元,完成預算的 %,決算數較上年增長(下降) %。主要原因是:沒有發生因公出國支出。

        (二)公務接待費支出年初預算數為34.58萬元,決算數為34.53萬元,完成預算的100%,決算數較上年下降0.05萬元。主要原因是:減少公共接待費用。

        (三)公務用車購置及運行維護費支出12.74元,其中公務用車購置年初預算數為零萬元,決算數為零萬元,完成預算的零%,決算數較上年增長(下降)零 %。主要原因是:沒有發生公務用車購置支出;公務用車運行維護費支出年初預算數為12.8萬元,決算數為12.74元,完成預算的100%,決算數較上年下降0.06萬元。

        六、機關運行經費支出情況說明

        本部門2019年度機關運行經費支出2,35.8,4萬元,較年初預算數增加58萬元,增長32.7 %,主要原因是:人員增資和資產運行維護支出增加。

        七、政府采購支出情況說明

        我場凡納入政府采購范圍的基建工程、物資、設備采購均做好采購預算,按照規定上報縣政府采購辦審批后依法定程序進行公開招標,所采購的項目都進行規范操作,財務部門把住付款關、審核關,合力形成事先、事中、事后全過程監督的機制,從源頭上防止公共資金濫用、預防腐敗行為的發生,努力保障參與采購各方合法權益,建立公開、公平、公正的采購機制,維護資金使用效益和安全,促進廉政建設,建立采購與廉政建設的良性互動機制。2019年新增政府采購項目資金16499元,主要添置政府辦公設備等。

        九、預算績效情況說明

        根據上級要求,我場加強預算績效管理,提高預算績效管理的科學性,規范性,作了如下措施:(1)按預算支出的范圍和內容劃分項目支出,未按要求設定的績效目標項目支出的,不得納入項目管理,不得申請預算資金。(2)按照“誰申請資金誰設定目標“的原則,績效目標由使用單位設定并編制績效目標上報財政審批執行。(3)批復后的績效目標組織執行并根據設定的績效目標進行績效監控,績效自評和績效評價。(4)按照法律法規的要求,對有關績效目標隨同部門預算予以公開。

        第四部分 名詞解釋

        名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

        干墾2019年部門決算公開表.xls?


        附件:

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