目 錄
第一部分 奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
(1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,組 織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的 經(jīng)濟(jì)交流與合作,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
(2)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,地方道路建設(shè)及 公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生 態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。
(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、 衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè) 人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾 紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
(4)按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成 國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí) 力。
(5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移 風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會(huì)主義新風(fēng) 尚。
(6)完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè),包括奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。
編制人數(shù)小計(jì)60人,其中:行政編制人數(shù)30人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)29人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)1人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)54人,其中:在職人數(shù)小計(jì)54人,行政在職人數(shù)27人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)26人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)1人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)6人,遺屬人數(shù)5人。
第二部分 奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2025年奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為2000萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4160萬(wàn)元,原因是稅源減少,其他收入更換核算方式,不需要做預(yù)算安排。其中:財(cái)政撥款收入2000萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1160萬(wàn)元,原因是經(jīng)濟(jì)下行,稅收減少;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;其他收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3000萬(wàn)元,原因是其他收入更換核算方式,不需要做預(yù)算安排;使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;其他資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變。
(二)支出預(yù)算情況
2025年奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為2000萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4160萬(wàn)元,其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出895.8萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2104.2萬(wàn)元;其中:工資福利支出758萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出137.8萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出1104.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2055.8萬(wàn)元;其中:工資福利支出60萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出684.2萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元,資本性支出(基本建設(shè))0萬(wàn)元,資本性支出360萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出848萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2862萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;公共安全支出10萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少40 萬(wàn)元;教育支出332萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少358萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出30萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少20萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出30萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少20萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出185萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少355萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出200萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少100萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出75萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少125萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;農(nóng)林水支出150萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少300萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;金融支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;住房保障支出140萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加20萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;其他支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出818萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加68萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出822萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少911.15萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少10萬(wàn)元;債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;資本性支出(基本建設(shè))0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;資本性支出360萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少306.85萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;其他支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算減少3000萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額2000萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1160萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出848萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加138萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;公共安全支出10萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少40萬(wàn)元;教育支出332萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少358萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出30萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少20萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出30萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少20萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出185萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少355萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出200萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少100萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出75萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少125萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;農(nóng)林水支出150萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少300萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;金融支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;住房保障支出140萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加20萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;其他支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出895.8萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2104.2萬(wàn)元;其中:工資福利支出758萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出137.8萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出1104.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加944.2萬(wàn)元;其中:工資福利支出60萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出684.2萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元,資本性支出(基本建設(shè))0萬(wàn)元,資本性支出360萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1640萬(wàn)元,比2024年預(yù)算減少萬(wàn)元,下降29.71%,主要原因是收入減少,厲行節(jié)約。
(七)政府采購(gòu)情況
2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額80.57萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算68.57萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算12萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年7月31日,部門共有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:0。
(九)澡下鎮(zhèn)廣告宣傳業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
(1)項(xiàng)目概述
項(xiàng)目背景:為了推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,維持澡下鎮(zhèn)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),方便核算單位廣告宣傳費(fèi)用,特設(shè)立此項(xiàng)目。
(2)立項(xiàng)依據(jù):年初預(yù)算
(3)實(shí)施主體:奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府
(4)實(shí)施方案:用于保障2025年澡下鎮(zhèn)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),核算廣告宣傳費(fèi)用
(5)實(shí)施周期:2025年1月至2025年12月
(6)年度預(yù)算安排:36.4萬(wàn)元
(7)績(jī)效目標(biāo):規(guī)范澡下鎮(zhèn)廣告宣傳費(fèi)用使用。
績(jī)效指標(biāo):
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
澡下鎮(zhèn)全年廣告宣傳費(fèi) |
=36.4萬(wàn)元 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展宣傳活動(dòng)次數(shù) |
≥10次 |
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參與宣傳活動(dòng)人數(shù) |
≥200人 |
||
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質(zhì)量指標(biāo) |
廣告宣傳業(yè)務(wù)合規(guī)性 |
合規(guī) |
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時(shí)效指標(biāo) |
政策宣傳及時(shí)性 |
及時(shí) |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
群眾對(duì)政策知曉度 |
有一定提高 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
群眾滿意度 |
≥95% |
二、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排30.73萬(wàn)元。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年無(wú)變化,主要原因是:與上年保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)19.20萬(wàn)元,比上年無(wú)變化,主要原因是:與上年保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.53萬(wàn)元,比上年無(wú)變化,主要原因是:與上年保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年無(wú)變化,主要原因是:與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)財(cái)政撥款:指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2025年澡下鎮(zhèn)預(yù)算公開表
澡下鎮(zhèn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表
澡下鎮(zhèn)部門整體申報(bào)表
附件:



