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        澡下鎮(zhèn):2025年部門預(yù)算

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        關(guān)聯(lián)稿件:

        第一部分奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府概況

            一、部門主要職責(zé)

            二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

        第二部分奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表

        一、《收支預(yù)算總表》

        二、《部門收入總表》

        三、《部門支出總表》

        四、《財(cái)政撥款收支總表》

        五、《一般公共預(yù)算支出表》

        六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

        七、《財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出表》

        八、《政府性基金預(yù)算支出表》

        九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

        十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

        十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

        第三部分奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

        一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

            二、2025三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

        第四部分名詞解釋


        第一部分奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府概況

        一、部門主要職責(zé)

        (1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,組 織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的 經(jīng)濟(jì)交流與合作,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

        (2)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,地方道路建設(shè)及 公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生 態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。

        (3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、 衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè) 人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾 紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

        (4)按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成 國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí) 力。

        (5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移 風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會(huì)主義新風(fēng) 尚。

        6)完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

        2025奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè),包括奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

        編制人數(shù)小計(jì)60,其中:行政編制人數(shù)30,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)29,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)1人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)54,其中:在職人數(shù)小計(jì)54,行政在職人數(shù)27,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)26,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)1人。離休人數(shù)小計(jì)0,退休人數(shù)小計(jì)6,遺屬人數(shù)5人。

        第二部分奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表

        (詳見附表)

        第三部分奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

        一、2025部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

        (一)收入預(yù)算情況

        2025年奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為2000萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4160萬(wàn)元原因是稅源減少,其他收入更換核算方式,不需要做預(yù)算安排。其中:財(cái)政撥款收入2000萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1160萬(wàn)元原因是經(jīng)濟(jì)下行,稅收減少;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變其他收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3000萬(wàn)元原因是其他收入更換核算方式,不需要做預(yù)算安排;使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;其他資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變

        (二)支出預(yù)算情況

        2025年奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為2000萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4160萬(wàn)元其中:

        按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出895.8萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2104.2萬(wàn)元;其中:工資福利支出758萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出137.8萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元項(xiàng)目支出1104.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2055.8萬(wàn)元;其中:工資福利支出60萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出684.2萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元,資本性支出(基本建設(shè))0萬(wàn)元,資本性支出360萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元

        按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出848萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2862萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;公共安全支出10萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少40    萬(wàn)元;教育支出332萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少358萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出30萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少20萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出30萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少20萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出185萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少355萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出200萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少100萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出75萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少125萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;農(nóng)林水支出150萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少300萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;金融支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;住房保障支出140萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加20萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;其他支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變

        按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出818萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加68萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出822萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少911.15萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少10萬(wàn)元;債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元較上年預(yù)算安排不變資本性支出(基本建設(shè))0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變資本性支出360萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少306.85萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;其他支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算減少3000萬(wàn)元

        (三)財(cái)政撥款支出情況

        2025年奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額2000萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1160萬(wàn)元;

        按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出848萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加138萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;公共安全支出10萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少40萬(wàn)元;教育支出332萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少358萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出30萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少20萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出30萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少20萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出185萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少355萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出200萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少100萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出75萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少125萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;農(nóng)林水支出150萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少300萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;金融支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;住房保障支出140萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加20萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變;其他支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排不變

        按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出895.8萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2104.2萬(wàn)元;其中:工資福利支出758萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出137.8萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元項(xiàng)目支出1104.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加944.2萬(wàn)元;其中:工資福利支出60萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出684.2萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元,資本性支出(基本建設(shè))0萬(wàn)元,資本性支出360萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元

        (四)政府性基金情況

        本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

        (五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

        本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

        (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

        2025部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1640萬(wàn)元,比2024年預(yù)算減少萬(wàn)元,下降29.71%,主要原因是收入減少,厲行節(jié)約

        (七)政府采購(gòu)情況

        2025部門所屬各單位政府采購(gòu)總額80.57萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算68.57萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算12萬(wàn)元。

        (八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

        截至2024731日,部門共有車輛3輛,其中一般公務(wù)用車2執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

        2025部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:0

        (九)澡下鎮(zhèn)廣告宣傳業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明

        1)項(xiàng)目概述

        項(xiàng)目背景:為了推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,維持澡下鎮(zhèn)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),方便核算單位廣告宣傳費(fèi)用,特設(shè)立此項(xiàng)目。

        2)立項(xiàng)依據(jù)年初預(yù)算

        3)實(shí)施主體奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府

        4)實(shí)施方案用于保障2025年澡下鎮(zhèn)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),核算廣告宣傳費(fèi)用

        5)實(shí)施周期20251月至202512

        6)年度預(yù)算安排36.4萬(wàn)元

        7)績(jī)效目標(biāo):規(guī)范澡下鎮(zhèn)廣告宣傳費(fèi)用使用。

        績(jī)效指標(biāo)

        成本指標(biāo)

        經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

        澡下鎮(zhèn)全年廣告宣傳費(fèi)

        36.4萬(wàn)元

        產(chǎn)出指標(biāo)

        數(shù)量指標(biāo)

        開展宣傳活動(dòng)次數(shù)

        ≥10次

        參與宣傳活動(dòng)人數(shù)

        ≥200人

        質(zhì)量指標(biāo)

        廣告宣傳業(yè)務(wù)合規(guī)性

        合規(guī)

        時(shí)效指標(biāo)

        政策宣傳及時(shí)性

        及時(shí)

        效益指標(biāo)

        社會(huì)效益指標(biāo)

        群眾對(duì)政策知曉度

        有一定提高

        滿意度指標(biāo)

        服務(wù)對(duì)象滿意度

        群眾滿意度

        ≥95%

        二、2025年財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

        2025年奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府三公經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排30.73萬(wàn)元。其中:

        因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年無(wú)變化,主要原因是:與上年保持一致。

        公務(wù)接待費(fèi)19.20萬(wàn)元,比上年無(wú)變化,主要原因是:與上年保持一致。

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.53萬(wàn)元,比上年無(wú)變化,主要原因是:與上年保持一致。

        公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年無(wú)變化,主要原因是:與上年保持一致。

        第四部分   名詞解釋

        一、收入科目

        各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

        (一)財(cái)政撥款:級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

        (二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

        (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

        (四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

        (五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

        (六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

        (七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

        二、支出科目

        對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2025政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

        三、部門涉及的專業(yè)名詞

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        2025年澡下鎮(zhèn)預(yù)算公開表澡下鎮(zhèn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表澡下鎮(zhèn)部門整體申報(bào)表

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