国产视频网站在线观看,国产 亚洲 制服 无码 中文,97成人精品视频在线观看,精品一区二区久久久久久久网站,国内精品国产三级国产av另类,国产国产午夜福利视频,女邻居夹得好紧太爽了av,国内高清久久久久久

        您當前所在位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>鄉鎮街場信息公開目錄>澡下鎮>法定主動公開內容>財政信息>政府預決算

        澡下鎮:2022年部門決算

        訪問量:

        關聯稿件:

        ??

        ?

        第一部分??澡下鎮部門概況

        一、部門主要職責

        二、部門基本情況

        第二部分??2022年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        九、財政撥款“三公”經費支出決算表

        十、國有資產占用情況表

        第三部分??2022年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        二、支出決算情況說明

        三、財政撥款支出決算情況說明

        四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        六、機關運行經費支出情況說明

        七、政府采購支出情況說明

        八、國有資產占用情況說明

        九、預算績效情況說明

        第四部分??名詞解釋

        第五部分??附件


        第一部分??澡下鎮部門概況

        ?

        一、部門主要職能

        1)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,組織經濟運行,促進經濟發展。(2)制定并組織實施村鎮建設規劃,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。(3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。(6)完成上級政府交辦的其它事項。

        二、部門基本情況

        納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:澡下鎮人民政府

        本部門2022年年末實有人數53人,其中在職人員53人,離休人員?0人,退休人員0人(不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員);年末其他人員0人;年末學生人數0人;由養老保險基金發放養老金的離退休人員6人。


        第二部分 ?2022年度部門決算表

        (見附件)
        第三部分??2022年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        本部門2022年度收入總計2662.6萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2021年增加0萬元,主要原因是:實行零基預算,無結余結轉下年資金;本年收入合計2662.6萬元,較2021年減少423.57萬元,下降13.72%,主要原因是:地方財力減少收入減少。

        本年收入的具體構成為:財政撥款收入2662.6萬元,占?100?%;事業收入?0萬元,占0%;經營收入?0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。??

        二、支出決算情況說明

        本部門2022年度支出總計2662.6萬元,其中本年支出合計2662.6萬元,較2021年減少423.57萬元,下降13.72?%,主要原因是:收入減少,壓縮開支;年末結轉和結余0萬元,較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是:實行零基預算,無結余結轉下年資金。

        本年支出的具體構成為:基本支出2112.6萬元,占79.34?%;項目支出550萬元,占20.66%;經營支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%

        三、財政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共服務支出年初預算數為515萬元,決算數為425.72萬元,完成年初預算的82.66%,主要原因是:保障機構正常運轉,壓縮開支支出減少。

        (二)公共安全支出年初預算數為50萬元,決算數為50萬元,完成年初預算的100 %,主要原因是:合理完成預算支出。

        (三)教育支出年初預算數為1000萬元,決算數為692.45萬元,完成年初預算的59.24%,主要原因是:收入減少教育支出減少。

        (四)科學技術支出年初預算數為50萬元,決算數為50萬元,完成年初預算的100 %,主要原因是:合理完成預算支出。

        (五)文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為50萬元,決算數為50萬元,完成年初預算的100 %,主要原因是:合理完成預算支出。

        (六)社會保障和就業支出年初預算數為730萬元,決算數為417.1萬元,完成年初預算的57.13%,主要原因是:收入減少社會保障和就業支出減少。

        (七)衛生健康支出年初預算數為400萬元,決算數為394萬元,完成年初預算的98.5%,主要原因是:收入減少衛生健康支出減少。

        (八)節能環保支出年初預算數為200萬元,決算數為100萬元,完成年初預算的50%,主要原因是:收入減少節能環保減少。

        (九)農林水支出年初預算數為480萬元,決算數為458.27萬元,完成年初預算的95.47%,主要原因是:收入減少農林水事務支出減少。

        (十)住房保障支出年初預算數為75萬元,決算數為25萬元,完成年初預算的33.33%,主要原因是:收入減少住房保障支出減少。

        四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2112.6萬元,其中:

        (一)工資福利支出411.47萬元,較2021年增加76.47萬元,增長22.82%,主要原因是:機構改革,人員增加。

        (二)商品和服務支出1682.07萬元,較2021年減少198.57萬元,下降10.55%,主要原因是:厲行節約,壓縮開支

        (三)對個人和家庭補助支出0.27萬元,較2021年減少57.16?萬元,下降99.5?%,主要原因是:撫恤優撫支出轉至退役軍人事務局,我鎮不再發放。

        (四)資本性支出0萬元,較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是:無資本性支出。

        五、財政撥款三公經費支出決算情況說明

        本部門2022年度財政撥款三公經費支出全年預算數???54.27萬元,決算數為49.54萬元,完成全年預算91.28%,決算數較2021年增加20.27萬元,增長下降59.2??%,其中:

        (一)因公出國(境)支出全年預算數?0萬元,決算數為?0萬元,完成全年預算?0%,決算數較2021年增加0?萬元,增長0%,主要原因是無此項預算。決算數較全年預算數增加的主要原因是:無此項預算

        (二)公務接待費支出全年預算數?19.22萬元,決算數為?19.21萬元,完成全年預算99.94%,決算數較2021年減少0.01萬元,下降0.06%,主要原因是厲行節約減少公務接待開支。決算數較全年預算數減少的主要原因是:厲行節約減少公務接待開支。全年國內公務接待273批,累計接待2087人次,其中外事接待0?批,累計接待0人次。

        (三)公務用車購置及運行維護費支出?35.05萬元,其中公務用車購置全年預算數25萬元,決算數為18.79萬元,完成全年預算75.16%,決算數較2021年增加18.79萬元,增長100%,主要原因是2022年購置公務用車一輛,全年購置公務用車1輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是:購置費用減少;公務用車運行維護費支出全年預算數?10.05萬元,決算數為11.54萬元,完成全年預算?114.82%,決算數較2021年增加1.49萬元,增長14.82?%,主要原因是機構改革合并,預算調整增加經費支出,年末公務用車保有2輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是:機構改革合并,預算調整增加經費支出

        六、機關運行經費支出情況說明

        本部門2022年度機關運行經費支出?2112.6萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致),較上年決算數減少160.47萬元,降低7?%,主要原因是:辦公設施設備購置經費減少、資產運行維護支出減少、信息系統運行維護支出減少。?

        七、政府采購支出情況說明

        本部門2022年度政府采購支出總額?235.71萬元,其中:政府采購貨物支出25.83萬元、政府采購工程支出209.88萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額25.83萬元,占政府采購支出總額的10.95%,其中:授予小微企業合同金額??25.83萬元,占授予中小企業合同金額100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的?0%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0?%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

        八、國有資產占用情況說明

        截止20221231日,本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

        九、預算績效評價情況說明

        (一)績效評價工作開展情況

        根據預算績效管理要求,我鎮組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評,共涉及資金550萬元,占項目支出總額的100%。組織對澡下中學校園基礎設施建設、澡下敬老院房屋建設工程2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出550萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看本單位2022年度整體支出績效良好,基本完成了預算規劃的各項工作。建立和完善了有關財務管理制度和相關內部控制制度。

        (二)部門決算中項目績效自評結果

        本部門績效管理評價工作開展情況、部門決算中項目績效自評結果、部門評價項目績效評價結果等見附件

        第四部分??名詞解釋

        ?

        財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政財政取得的財政撥款。

        上級補助收入:指事業單位從主管財政和上級單位取得的非財政補助收入。

        事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

        經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

        其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

        用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

        年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

        結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

        年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

        基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

        上繳上級支出:指事業單位按照財政財政和主管財政的規定上繳上級單位的支出。

        經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

        “三公”經費:指各財政用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

        一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位,用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

        社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

        社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)行政單位離退休(項):指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

        社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

        醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政財政集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

        ?

        第五部分??附件

        掃一掃在手機打開當前頁
        返回頂部關閉本頁