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        【澡下鎮(zhèn)】2019年財(cái)政決算情況報(bào)告

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        奉新縣澡下鎮(zhèn)2019年財(cái)政決情況報(bào)告

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        第一部分奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府概況

        第二部分2019年度財(cái)政決算表  

        第三部分2019年度財(cái)政決算情況說明

         

        第一部分 奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府概況

         主要職能

        1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

        2)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。

        3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

        4)按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

        5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

        6)完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)

         

        第二部分2019年度財(cái)政決算表

        (詳見附件)

         

        第三部分2019年度財(cái)政決算情況說明

        一、收入情況

        財(cái)政總收入完成2768.8萬元,同比減少35.2%;一般公共預(yù)算收入完成2347.29萬元,同比減少38.4%,考慮“營(yíng)改增”改革后增值稅和所得稅等稅收收入中央、省與市縣分成比例調(diào)整,造成一般收入減少;全鎮(zhèn)稅收收入占總收入比重為90%,比上年提高15個(gè)百分點(diǎn)。其中:稅收收入2131.29萬元。其中:增值稅638.4萬元;企業(yè)所得稅77.3萬元;個(gè)人所得稅53萬元;土地增值稅403.7萬元,資源稅227.8萬元,契稅548.4萬元;非稅收入(財(cái)政部門)216萬元;非稅收入  360萬元,

        二、財(cái)政決算情況

        2019年財(cái)政總支出執(zhí)行數(shù)3381.35萬元,比上年減少35%。其中,一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2729.32萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,比上年減少38%。其中:

        1、一般公共服務(wù)支出458.8萬元;

        2、公共安全支出42萬元;

        3、教育支出551.6萬元;

        4、科學(xué)技術(shù)支出42萬元;

        5、文化旅游體育與傳媒支出42萬元;

        6、社會(huì)保障和就業(yè)支出694.9萬元;

        7、節(jié)能環(huán)保支出290萬元;

        8、農(nóng)林水支出219萬元;

        9、住房保障支出預(yù)算安排40萬元;

        10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出348.8萬元

        三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為58.74萬元,決算數(shù)為56.72萬元,完成年初預(yù)算的96.5%,決算數(shù)較2018年增加22.93萬元,增長(zhǎng)67 %,主要原因是:購(gòu)置公務(wù)用車一輛。

        其中:

        (一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為  0萬元,決算數(shù)較2018年增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(下降)0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無此項(xiàng)開支。

        (二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23.4萬元,決算數(shù)為  22.68萬元,完成年初預(yù)算的96.9 %,決算數(shù)較2018年減少0.75萬元。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:減少公務(wù)接待開支。

        (三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出34.04萬元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為25萬元,決算數(shù)為23.91萬元,決算數(shù)較2018年增加23.91萬元。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:購(gòu)置公務(wù)用車一輛;

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10.34萬元,決算數(shù)為10.13萬元,完成年初預(yù)算的97.9%,決算數(shù)較2018年減少0.23萬元。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:減少開支。

         

        澡下鎮(zhèn)2019年度財(cái)政決算情況表.zip

        附件:

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