附件1
奉新縣統計局2025年部門預算
目 錄
第一部分 奉新縣統計局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣統計局2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣統計局2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣統計局部門概況
一、部門主要職責
(一)貫徹執行國家、省、市關于統計工作的方針、政策和統計法律法規,完成國家和省統計調查任務;檢查監督統計法規的實施情況,查處各類統計違法違紀行為。
(二)制訂并組織實施全縣統計改革和統計現代化建設規劃以及統計調查計劃;研究制訂全縣統一的基本統計制度和擬訂統計標準,建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系。
(三)指導和協調縣鄉統計業務工作,組織開展全縣性的人口、經濟、農業等重大縣情縣力普查及有關專項調查;審核縣直各部門的統計調查計劃及其調查方案。
(四)為縣委、縣政府制訂政策、編制國民經濟和社會發展規劃提供統計資料,并對全縣國民經濟、科技進步和社會發展等情況進行統計分析、統計預測、統計檢查和監督,向縣委、縣政府及其有關部門提供統計信息和咨詢建議。
(五)統一核定、管理、公布全縣經濟、社會基本統計資料,定期發布全縣國民經濟和社會發展情況統計公報以及有關普查和專項調查公報;發布社會經濟統計信息。
(六)建立健全和管理全縣統計信息自動化系統和統計數據庫體系;指導各級基層單位加強統計基礎建設。
(七)管理組織農村社會經濟抽樣調查,承擔上級調查總隊各項調查及企業調查工作任務。
(八)會同有關部門承辦全縣統計專業資格考試和職務評審有關工作;組織指導全縣統計科研、統計教育、統計宣傳工作。
(九)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
2025年奉新縣統計局共有預算單位___1__個,包括奉新縣統計局本級。
編制人數小計___25___人,其中:行政編制人數___7___人,全部補助事業編制人數___18___人。實有人數小計___26___人,其中:在職人數小計___20___人,行政在職人數___7___人,全部補助事業在職人數____13__人。退休人數小計____6__人。
第二部分 奉新縣統計局2025年部門預算表
(詳見附表)
第三部分 奉新縣統計局2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年奉新縣統計局收入預算總額為317.93萬元,較上年預算安排增加32.08萬元,增加原因:新增兩個公務員與一個事業單位人員,故收入預算增加。其中:財政撥款收入297.93萬元,較上年預算安排增加41.08萬元,增加原因:新增兩個公務員與一個事業單位人員,故財政撥款收入預算增加,其他收入20萬元,較上年預算安排減少9萬元,減少原因:應上級要求,拉緊褲門過日子。
(二)支出預算情況
2025年奉新縣統計局支出預算總額為317.93萬元,較上年預算安排增加32.08萬元,其中:
按支出項目類別劃分:基本支出255.13萬元,較上年預算安排增加41.08萬元;其中:工資福利支出227.42萬元,商品和服務支出19.37萬元,對個人和家庭的補助4.34萬元,資本性支出4萬元;項目支出62.8萬元,較上年預算安排減少9萬元;其中:工資福利支出10萬元,商品和服務支出 52.8萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出262.92萬元,較上年預算安排增加27.14萬元;社會保障和就業支出29.29萬元,較上年預算安排增加2.13萬元;衛生健康支出11.76萬元,較上年預算安排增加1.29萬元;住房保障支出13.96萬元,較上年預算安排增加1.52元。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出237.42萬元,較上年預算安排增加32.14萬元;商品和服務支出72.17萬元,較上年預算安排減少3.31萬元;對個人和家庭的補助4.34萬元,較上年預算安排減少0.75萬元;資本性支出4萬元,較上年預算安排增加4萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年奉新縣統計局財政撥款支出預算總額297.93萬元,較上年預算安排增加41.08萬元;
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出242.92萬元,較上年預算安排增加36.14萬元;社會保障和就業支出29.29萬元,較上年預算安排增加2.13萬元;衛生健康支出11.76萬元,較上年預算安排增加1.29萬元;住房保障支出13.96萬元,較上年預算安排增加1.52萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出255.13萬元,較上年預算安排增加41.08萬元;其中:工資福利支出227.42萬元,商品和服務支出19.37萬元,對個人和家庭的補助 4.34萬元,資本性支出4萬元;項目支出42.8萬元,較上年預算安排持平;其中:工資福利支出5萬元,商品和服務支出37.8萬元。
(四)政府性基金情況
2025年奉新縣統計局政府性基金支出0萬元,較上年預算安排無變化,沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營情況
2025年奉新縣統計局國有資本經營預算支出0萬元,較上年預算安排無變化,沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2025年部門機關運行費預算23.37萬元,比2024年預算增加4.69萬元,增長25.11%,主要原因是人員增加。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額4萬元,其中:政府采購貨物預算4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日,部門共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛。
2025年部門預算安排購置車輛 0 輛,無安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為
(九)城鄉一體化調查項目情況說明
1城鄉一體化調查項目
1)項目概述:為全面、準確、及時了解全縣城鄉居民收入、消費及其他生活狀況,客觀監測居民收入分配格局和不同收入層次居民的生活質量,更好地滿足研究制定城鄉統籌政策和民生政策的需要,為國民經濟核算和居民消費價格指數權重制定提供基礎數據。
2)立項依據:歷年預算安排
3)實施主體:奉新縣統計局
4)實施方案:根據江西省人民政府辦公廳《關于進一步加強和改進住戶調查工作》(贛府廳函〔2020〕40號)文件要求,輔助調查員、記賬戶每月補貼在現行標準基礎上分別增加100元,所需經費由同級財政統籌安排。
5)實施周期:經常性項目
6)年度預算安排:2025年安排財政撥款30.8萬元
7)績效目標和指標:
數量指標:調查樣本數。
質量指標:住戶調查記賬戶培訓合格率。
成本指標:總支出控制在部門預算支出內。
經濟效益指標:居民收入明顯提高。
滿意度指標:調查戶滿意度。
二、2025年財政撥款“三公”經費預算情況說明
2025年奉新縣統計局“三公”經費一般公共預算安排1.39萬元(由財政撥款安排的資金)。其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是:無出國計劃。
公務接待費1.39萬元,比上年減0.61萬元,主要原因是:厲行節約、控制開支。
公務用車運行維護費0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是:無公務用車。
公務用車購置費0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是:無購車計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
(一)財政撥款:指縣本級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2025年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
三、部門涉及的專業名詞
(一)機關運行費:指用財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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