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        奉新縣行政審批局2025年部門預算

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        目  錄

        第一部分  奉新縣行政審批局概況

            一、部門主要職責

        二、機構設置及人員情況

        第二部分  奉新縣行政審批局2025年部門預算表

        一、《收支預算總表》

        二、《部門收入總表》

        三、《部門支出總表》

        四、《財政撥款收支總表》

        五、《一般公共預算支出表》

        六、《一般公共預算基本支出表》

        七、《財政撥款“三公”經費支出表》

        八、《政府性基金預算支出表》

        九、《國有資本經營預算支出表》

        十、《部門整體支出績效目標表》

        十一、《項目績效目標表》

        第三部分  奉新縣行政審批局2025年部門預算情況說明

        一、2025年部門預算收支情況說明

        二、2025年“三公”經費預算情況說明

        第四部分  名詞解釋


        第一部分  奉新縣行政審批局概況

        一、部門主要職責

        (一)貫徹落實國家和省、市有關行政審批制度改革等方面的方針政策、法律法規;負責建立和完善全縣高效便民的政務服務體系,建立健全行政審批工作機制,制定行政審批各項規章制度和管理辦法,并組織實施。

        (二) 負責涉劃行政許可事項的審批,并承擔相應的法律責任。

        (三)負責統一組織實施行政審批涉及的聯合辦理,統一協調進駐部門窗口行政審批和公共服務事項辦理。

        (四) 負責規范全縣行政審批行為,對行政審批、公共服務事項流程進行規范和優化,推進行政審批、公共服務標準化建設。

        (五) 負責會同有關部門加強行政審批、公共服務信息化建設; 負責行政審批事項網上受理、網上審批和電子監察系統建設工作的組織協調和實施。

        (六)負責對進駐窗口行政審批、公共服務行為進行監督檢查,對窗口工作人員的日常管理、教育培訓和績效考核;負責各專業服務大廳和各鄉鎮便民服務中心的指導考核工作。

        (七)負責縣政府12345政務服務便民熱線的業務指導、組織協調、監督考核等工作。

        (八)負責協調全縣公共資源交易工作;負責縣公共資源交易平臺管理;制定進場交易服務、場內管理制度;提供場內交易服務,規范場內交易管理。

        (九)負責組織納入政府集中采購目錄以內項目及接受委托組織其他采購項目的招標采購和中介超市管理工作。

        (十)完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

        二、機構設置及人員情況

        2025年奉新縣行政審批局共有預算單位1個,包括奉新縣行政審批局機關本級。

        編制人數小計24人,其中:行政編制人數5人,全部補助事業編制人數19人。實有人數小計26人,其中:在職人數小計18人,行政在職人數6人,全部補助事業在職人數12人。退休人數小計7人,遺屬人數1人。

        第二部分  奉新縣行政審批局2025年部門預算表

        (詳見附表)

        第三部分  奉新縣行政審批局2025年部門預算情況說明

        一、2025年部門預算收支情況說明

        (一)收入預算情況

        2025年奉新縣行政審批局收入預算總額為450.97萬元,較上年預算安排增加46.53萬元,主要原因是機構改革人員增加,相關人員經費增加;其中:財政撥款收入340.97萬元,較上年預算安排增加36.53萬元,主要原因是機構改革人員增加,相關人員經費增加;其他收入110萬元,較上年預算安排增加10萬元,主要原因是相關其他收入增加。

        (二)支出預算情況

        2025年奉新縣行政審批局支出預算總額為450.97萬元,較上年預算安排增加46.53萬元,其中:

        按支出項目類別劃分:基本支出251.57萬元,較上年預算安排增加36.53萬元;其中:工資福利支出222.75萬元,商品和服務支出20.86萬元,對個人和家庭的補助5.96萬元,資本性支出2萬元;項目支出199.4萬元,較上年預算安排增加10萬元;其中:工資福利支出44萬元,商品和服務支出154.4萬元,對個人和家庭的補助1萬元。

        按支出功能科目劃分:一般公共服務支出395.96萬元,較上年預算安排增加41.26萬元;社會保障和就業支出29.45萬元,較上年預算安排增加2.97萬元;衛生健康支出11.68萬元,較上年預算安排增加1.06萬元;住房保障支出13.88萬元,較上年預算安排增加1.24萬元。

        按支出經濟分類劃分:工資福利支出266.75萬元,較上年預算安排增加62.64萬元;商品和服務支出175.26萬元,較上年預算安排增加82.2萬元;對個人和家庭的補助6.96萬元,較上年預算安排增加0.69萬元;資本性支出2萬元,較上年預算安排增加1萬元;其他支出0萬元,較上年預算安排減少100萬元。

        (三)財政撥款支出情況

        2025年奉新縣行政審批局財政撥款支出預算總額340.97萬元,較上年預算安排增加36.53萬元;

        按支出功能科目劃分:一般公共服務支出285.96萬元,較上年預算安排增加31.26萬元;社會保障和就業支出29.45萬元,較上年預算安排增加2.97萬元;衛生健康支出11.68萬元,較上年預算安排增加1.06萬元;住房保障支出13.88萬元,較上年預算安排增加1.24萬元。

        按支出項目類別劃分:基本支出251.57萬元,較上年預算安排增加36.53萬元;其中:工資福利支出222.75萬元,商品和服務支出20.86萬元,對個人和家庭的補助5.96萬元,資本性支出2萬元;項目支出89.4萬元,與上年持平;其中:工資福利支出14萬元,商品和服務支出74.4萬元,對個人和家庭的補助1萬元。

        (四)政府性基金情況

        2025年奉新縣行政審批局政府性基金支出0萬元,較上年預算安排增減無變化,沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        (五)國有資本經營情況

        2025年奉新縣行政審批局國有資本經營預算支出0萬元,較上年預算安排增減無變化,沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

        (六)機關運行經費等重要事項的說明

        2025年部門機關運行費預算22.86萬元,比2024年預算增加3.2萬元,增長16.28%,主要原因是機構改革新增5個編制,相應的公用經費增加。

        (七)政府采購情況

        2025年行政審批局政府采購總額13萬元,其中:政府采購貨物預算13萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

        (八)國有資產占有使用情況

        截至2024年12月31日,部門共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛。

        2025年部門預算安排購置車輛0輛,無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

        (九)政務服務工作經費項目情況說明

        1、政務服務工作經費項目

        (1)項目概述:緊緊圍繞全縣發展大局和縣《政府工作報告》工作任務目標,以開展“大抓落實、狠抓項目”活動為契機,堅持以人民為中心,秉承“便民、規范、廉潔、高效”的服務宗旨,著力推進相對集中行政許可權改革工作,落實“高效辦成一件事”服務,推廣“贛企通”平臺運用,打造線下“企業之家”,開展“奉事心辦·局長進政務大廳”活動和縣領導就地接聽12345熱線電話活動,實現了政務服務提速增效、交易平臺規范有序、熱線平臺平穩運行、營商環境優化升級,各項工作均取得較好成效。

        (2)立項依據:奉府辦抄字〔2006〕83號、奉府辦抄字〔2016〕54號抄告單

        (3)實施主體:奉新縣行政審批局

        (4)實施方案:強化中心窗口和機關政務服務建設,加強12345政府服務熱線平臺建設,群眾滿意度再提升,推行“五色馬甲”工作服制度,交易現場管理再規范,工程建設項目審批制度改革成效初顯,項目審批時限由最長70個工作日縮減至53個工作日,實現了政務服務提速增效、交易平臺規范有序、熱線平臺平穩運行、營商環境優化升級,各項工作均取得較好成效。

        (5)實施周期:經常性項目

        (6)年度預算安排2025年安排財政撥款89.4萬元

        (7)績效目標和績效指標:詳見《項目支出績效目標表》

        二、2025年財政撥款“三公”經費預算情況說明

        2025年奉新縣行政審批局“三公”經費一般公共預算安排1.83萬元(由財政撥款安排的資金)。其中:

        因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致,無新增出國計劃。

        公務接待費1.83萬元,與上年持平,主要原因是:嚴格貫徹厲行節約相關規定,從嚴控制公務接待支出。

        公務用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致,本單位無公車。

        公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致,無公車采購計劃。

        第四部分   名詞解釋

        一、收入科目

        (一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。

        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

        (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

        (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業 單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

        (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補助收入。

        二、支出科目

        (一)其他一般公共服務支出:反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

        (二)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

        (三)行政單位醫療:反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

        (四)住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

        三、相關專業名詞

        (一)“三公”經費:納入預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

        (二)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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