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        東墾場2020年度部門決算

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        第一部分  東墾場部門概況

            一、部門主要職責(zé)

            二、部門基本情況

        第二部分  2020年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

            六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

            七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

            八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

            九、國有資產(chǎn)占用情況表

            第三部分  2020年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        二、支出決算情況說明

        三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

        四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

            情況說明

        六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

            七、政府采購支出情況說明

            八、國有資產(chǎn)占用情況說明

            九、預(yù)算績效情況說明

        第四部分  名詞解釋

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分  東墾場部門概況

         

        一、部門主要職能

        (一)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

        (二)制定并組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。

        (三)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

        (四)按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

        (五)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

        (六)完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

        二、部門基本情況

        納入本套部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè),包括:東墾場人民政府。

        本部門2020年年末職工人數(shù)27人,其中在職人員27人,離休人員5人,退休人員0人。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第二部分  2020年度部門決算情況說明

         

        一、收入決算情況說明

        本部門2020年度收入總計(jì)2564.23萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.54萬元,主要原因是:政策性調(diào)整。

        本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1867.07萬元,占100%。  

        二、支出決算情況說明

        本部門2020年度支出總計(jì)2313.05萬元,其中本年支出合計(jì)2313.05萬元,主要原因是:政策性調(diào)整減少支出;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.61萬元主要原因是:支出大于收入導(dǎo)致結(jié)余減少。

        本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1765.23萬元,占78.21%;項(xiàng)目支出5478.82萬元,占21.79%。

        三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

        本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為4660萬元,決算數(shù)為2313.05萬元,完成年初預(yù)算的62.9%。其中:

        (一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為210萬元,決算數(shù)為195萬元,完成年初預(yù)算的99.35%,主要原因是:政策性調(diào)整支出。

        (二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為23萬元,決算數(shù)為23萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:政策性調(diào)整支出。

        (三)教育支出年初預(yù)算數(shù)為2200萬元,決算數(shù)為1785.23萬元,完成年初預(yù)算的85.23%,主要原因是:政策性調(diào)整支出。

        (四)科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為32萬元,決算數(shù)為23.56萬元,完成年初預(yù)算的65.23%,主要原因是:政策性調(diào)整支出。

        四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2313.05萬元,其中:

        (一)工資福利支出520.78萬元,較2018年減少20.1萬元,下降3.2 %,主要原因是:支出減少。

        (二)商品和服務(wù)支出1632.59萬元,較2018年減少350.1萬元,下降16 %,主要原因是:支出減少。

        (三)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出423.2萬元,較2018年減少26萬元,下降2.6 %,主要原因是:支出減少。

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為55.4萬元,決算數(shù)為55.38萬元,完成年初預(yù)算的99.2%,決算數(shù)較2018年增減少0.1萬元,下降0.01 %,其中:

        (一)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15.9萬元,決算數(shù)為15.9萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)較2018年減少0.1萬元,下降0.1 %。(二)公務(wù)接待費(fèi)支出39.48萬元,年初預(yù)算數(shù)為39.5萬元,決算數(shù)為39.48萬元,完成年初預(yù)算的99.9%,決算數(shù)較2018年減少0.1萬元,下降0.1 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:支出減少;。

        六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

        本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1023.5萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),較年初預(yù)算數(shù)減少225.1萬元,降低12.65 %,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少,落實(shí)過緊日子要求壓減支出。

        七、政府采購支出情況說明

        本部門2020年度政府采購支出總額110.23萬元,其中:政府采購貨物支出110.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額110.23萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額110.23萬元,占政府采購支出總額的100%。

        八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

        截止2020年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛

        九、預(yù)算績效情況說明

           (一)績效管理工作開展情況。

        根據(jù)上級(jí)要求,我鎮(zhèn)加強(qiáng)預(yù)算績效管理,提高預(yù)算績效管理的科學(xué)性,規(guī)范性,作了如下措施:(1)按預(yù)算支出的范圍和內(nèi)容劃分項(xiàng)目支出,未按要求設(shè)定的績效目標(biāo)項(xiàng)目支出的,不得納入項(xiàng)目管理,不得申請預(yù)算資金。(2)按照“誰申請資金誰設(shè)定目標(biāo)“的原則,績效目標(biāo)由使用單位設(shè)定并編制績效目標(biāo)上報(bào)財(cái)政審批執(zhí)行。(3)批復(fù)后的績效目標(biāo)組織執(zhí)行并根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)進(jìn)行績效監(jiān)控,績效自評和績效評價(jià)。(4)按照法律法規(guī)的要求,對有關(guān)績效目標(biāo)隨同部門預(yù)算予以公開。

         

         

         

        第三部分  名詞解釋

         

            “三公”經(jīng)費(fèi)支出:指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)以及其他費(fèi)用。

         

        2020rh 東墾場2020部門決算公開.xls

        附件:

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