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        奉新縣交通運(yùn)輸局2018年度部門(mén)決算

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          目    錄

        第一部分奉新縣交通運(yùn)輸局概況

                 一、部門(mén)主要職責(zé)

                 二、部門(mén)基本情況

        第二部分奉新縣交通運(yùn)輸局2018年度決算表

                 一、收入支出決算總表

                 二、收入決算表

                 三、支出決算表

                 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

                 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

                 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

                 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

                 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                 九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

        第三部分奉新縣交通運(yùn)輸局2018年度決算情況說(shuō)明

                 一、收入決算情況說(shuō)明

                 二、支出決算情況說(shuō)明

                 三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

                 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

                 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

                 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

                 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

                 八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

                 九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

        第四部分名詞解釋

        第一部分   奉新縣交通運(yùn)輸局概況

               一、部門(mén)主要職能

          奉新縣交通運(yùn)輸局是縣政府組成部門(mén)。主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆伞⒎ㄒ?guī)、規(guī)章和政策,擬訂有關(guān)具體政策。根據(jù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,擬訂公路、水路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作;承擔(dān)公路、水路運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,在全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi),組織編制公路、水路運(yùn)輸體系規(guī)劃,指導(dǎo)公路、水路運(yùn)輸樞紐管理;負(fù)責(zé)全縣縣鄉(xiāng)村公路(含橋梁)、水路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)和計(jì)劃下達(dá),勘察、設(shè)計(jì)、施工指導(dǎo),工程質(zhì)量監(jiān)督、驗(yàn)收,以及財(cái)政性專(zhuān)項(xiàng)資金安排意見(jiàn),負(fù)責(zé)所轄縣道公路的養(yǎng)護(hù)和有關(guān)縣鄉(xiāng)村公路的路政管理,指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村公路的養(yǎng)護(hù)工作,保護(hù)路產(chǎn)路權(quán);承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施。負(fù)責(zé)城市公共交通設(shè)施規(guī)劃和管理工作,指導(dǎo)公路旅客運(yùn)輸、貨物(含危險(xiǎn)品)運(yùn)輸、出租汽車(chē)、汽車(chē)維修、車(chē)輛綜合性能檢測(cè)、搬運(yùn)裝卸、駕駛員培訓(xùn)市場(chǎng)及水路運(yùn)輸市場(chǎng)行業(yè)管理;承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,協(xié)調(diào)公路、水路重點(diǎn)工程建設(shè)。按規(guī)定負(fù)責(zé)港口規(guī)劃和岸線(xiàn)使用作;負(fù)責(zé)渡口、公路運(yùn)輸企業(yè)、水路運(yùn)輸企業(yè)、城市公共交通企業(yè)、交通工程建設(shè)的安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸。承擔(dān)國(guó)防交通動(dòng)員保障等工作;指導(dǎo)交通行業(yè)精神文明建設(shè)和干部職工隊(duì)伍建設(shè)。組織擬訂公路、水路行業(yè)科技、教育政策并監(jiān)督實(shí)施,組織協(xié)調(diào)有關(guān)重點(diǎn)科技項(xiàng)目研究;開(kāi)展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作,公布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、信息化建設(shè)工作;負(fù)責(zé)全縣交通戰(zhàn)備工作,落實(shí)交通戰(zhàn)備保障措施和軍事交通各項(xiàng)任務(wù)的組織實(shí)施;負(fù)責(zé)縣政府有關(guān)交通方面的涉外工作。承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

        二、部門(mén)基本情況

          納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括奉新縣交通運(yùn)輸局本級(jí)。

               本部門(mén)2018年年末編制人數(shù)49個(gè),其中行政編制8人,事業(yè)編制41人;年末實(shí)有人數(shù)101人,其中在職人數(shù)75人,離休人員1人,退休人員25人;年末學(xué)生人數(shù)0人。


          第二部分    2018年度部門(mén)決算表



          第三部分   2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明


        一、收入決算情況說(shuō)明

          本部門(mén)2018年度收入總計(jì)3550.24萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2017年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%;本年收入合計(jì)3550.24萬(wàn)元,較2017年減少1436.85萬(wàn)元,減少247.08%,主要原因是:工程項(xiàng)目減少。

          本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入 3550.24 萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0 萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元,占 0 %;其他收入 0萬(wàn)元,占 0%。

        二、支出決算情況說(shuō)明

          本部門(mén)2018年度支出總計(jì) 3550.24 萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì) 3550.24 萬(wàn)元,較2017年減少1436.85萬(wàn)元,減少247.08%,主要原因是:工程項(xiàng)目的減少;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2017年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%。

          本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出812.08 萬(wàn)元,占22.87%;項(xiàng)目支出2738.16萬(wàn)元,占 77.13%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占 0 %;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出) 0萬(wàn)元,占 0%。

        三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為928.55 萬(wàn)元,決算數(shù)為 3550.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的382.3%。其中:

          (一)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為109.01萬(wàn)元,決算數(shù)為117.63萬(wàn)元,完成年初預(yù)算 107.9%,主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

          (二)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為33.39萬(wàn)元,決算數(shù)為32.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.57%,主要原因是人員減少。

          (三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為1073.44萬(wàn)元,決算數(shù)為1075.4444萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.19%,主要原因是工程項(xiàng)目的增加等。

          (四)交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為731.03萬(wàn)元,決算數(shù)為1359.1294萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的185.92%,主要原因是工程項(xiàng)目的增加等。

          (五)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為55.12萬(wàn)元,決算數(shù)為50.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)91.42%,主要原因是增資了。

          (六)其他支出年初預(yù)算數(shù)為2萬(wàn),決算數(shù)為2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

        四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出812.08萬(wàn)元,其中:

          (一)工資福利支出695.81萬(wàn)元,較2017年增加169.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.39%,主要原因是:人員工資、福利增長(zhǎng)。

          (二)商品和服務(wù)支出 95.26 萬(wàn)元,較2017年增加 30.43萬(wàn)元,增加14.69%,主要原因是:公用經(jīng)費(fèi),維護(hù)費(fèi)用增加

          (三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出21.01萬(wàn)元,較2017年減少78.83萬(wàn)元,下降21.04%,主要原因是:退休人員工資由社保統(tǒng)一發(fā)放。

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

          本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23.5萬(wàn)元,決算數(shù)為 21.37萬(wàn)元,完成預(yù)算的90.94%,決算數(shù)較2017年減少0.13萬(wàn)元,下降1.01%,其中:

          (一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)較2017年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%。

          (二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為22.5 萬(wàn)元,決算數(shù)為 21.37 萬(wàn)元,完成預(yù)算的94.97%,決算數(shù)較2017年減少0.13萬(wàn)元,下降0.99%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

          (三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2017年減少2萬(wàn)元,主要原因是:公車(chē)改革后我單位無(wú)公車(chē)。

        六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

          本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 95.26萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致),較2017年增加30.428萬(wàn)元,增加14.69%,主要原因是:公用經(jīng)費(fèi),維護(hù)費(fèi)用增加

        七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

          本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額124.598萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 124.598 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額124.598萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 100 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 124.598萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

        八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

          截止2018年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛7輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)7輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0(臺(tái),套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0(臺(tái),套)。

        九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

          (一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

          根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目2個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金209.17萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的95.87%。

          組織對(duì)2018年度農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出178.85萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,奉新縣交通運(yùn)輸局省級(jí)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金使用符合政策要求,合理合法,使用有效,管理嚴(yán)格,會(huì)計(jì)核算規(guī)范有效,保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施,維護(hù)了企業(yè)和農(nóng)村的切身利益。

          組織對(duì)本部門(mén)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出928.55萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。通過(guò)本次績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作,對(duì)部門(mén)資金支出行為過(guò)程及其效果進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)和判斷,對(duì)資金使用的科學(xué)性、合理性及有效性有了更清晰的認(rèn)識(shí)。通過(guò)分析評(píng)價(jià),發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題,有利于完善資金管理和項(xiàng)目管理的制度機(jī)制,更好的調(diào)整支出結(jié)構(gòu),為年度預(yù)算的編制提供更加科學(xué)合理參考依據(jù),促進(jìn)和提高資金使用效益。

          (二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

          我部門(mén)今年在縣級(jí)部門(mén)決算中反映農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

          農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為91分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為178.85萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為178.85萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是農(nóng)村公路工程的養(yǎng)護(hù),包括對(duì)公路、橋梁的維修、保潔等;對(duì)農(nóng)村公路安全隱患的消除。

          二是農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)資金是以交通局為業(yè)主,項(xiàng)目補(bǔ)助采取根據(jù)縣評(píng)審中心定價(jià)核算工程款方式。年初,由縣交通局將本年度的工程單價(jià)報(bào)送縣評(píng)審中心定價(jià),然后根據(jù)縣評(píng)審中心的最后定價(jià)進(jìn)行工程建養(yǎng),最后項(xiàng)目完工后,由施工方提出驗(yàn)收請(qǐng)求,縣財(cái)政局、交通局組織相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收,并收集工程竣工結(jié)算等資料。

          發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:

          1、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)不足,每公里養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)過(guò)低,難以滿(mǎn)足高標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)工作需要;

          2、公路沿線(xiàn)環(huán)境整治工作各項(xiàng)各單位重視程度不一,問(wèn)題整治時(shí)有反復(fù)。

          下一步改進(jìn)措施:

          一是調(diào)配人員參與資料審核,并做好資料整理及申報(bào)工作。

          二是督促各施工方盡快的做好施工方資料,督促其滿(mǎn)足財(cái)務(wù)付款資料

          農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:

          (一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的

          績(jī)效評(píng)價(jià)的目的在于通過(guò)對(duì)奉新縣2018年度財(cái)政下?lián)艿霓r(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),衡量項(xiàng)目資金的“產(chǎn)出”與“績(jī)效”,了解、分析、檢驗(yàn)項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo),資金使用是否有效,為以后年度安排財(cái)政資金提供重要依據(jù)。同時(shí),及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),分析存在的問(wèn)題,采取切實(shí)有效的措施進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政支出項(xiàng)目管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

          (二)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)

          為加強(qiáng)財(cái)政支出管理,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào))、《奉新縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)奉新縣全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施方案的通知》(奉府辦發(fā)〔2013〕43號(hào))和項(xiàng)目資金管理辦法及中央、省、市、縣有關(guān)項(xiàng)目管理的政策規(guī)定、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度等相關(guān)文件。

          (三)、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

          1)項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總支出等情況。

          2018奉新縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金項(xiàng)目預(yù)算資金合計(jì)178.85萬(wàn)元,到位資金178.85萬(wàn)元,到位率100%。實(shí)際使用資金178.85萬(wàn)元。

          2)項(xiàng)目資金管理情況

          農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金由縣財(cái)政局納入財(cái)政年度預(yù)算,由我單位按時(shí)向財(cái)政局申請(qǐng)撥款,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支付嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出范圍使用。

          3)項(xiàng)目組織實(shí)施情況

          縣級(jí)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金用于:

          1、農(nóng)村公路工程的養(yǎng)護(hù),包括對(duì)公路、橋梁的維修、保潔等;對(duì)農(nóng)村公路安全隱患的消除。

          2、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金是以交通局為業(yè)主,項(xiàng)目補(bǔ)助采取根據(jù)縣評(píng)審中心定價(jià)核算工程款方式。年初,由縣交通局將本年度的工程單價(jià)報(bào)送縣評(píng)審中心定價(jià),然后根據(jù)縣評(píng)審中心的最后定價(jià)進(jìn)行工程建養(yǎng),最后項(xiàng)目完工后,由施工方提出驗(yàn)收請(qǐng)求,縣財(cái)政局、交通局組織相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收,并收集工程竣工結(jié)算等資料。

          (四)、項(xiàng)目績(jī)效情況

          農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金是對(duì)農(nóng)村公路1197.5公里中道路、橋梁等進(jìn)行維護(hù),是原本有所破損的道路進(jìn)行維修后,使公路延長(zhǎng)使用壽命,降低再建成本,間接的推動(dòng)了本地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

          (五)、綜合評(píng)價(jià)結(jié)果

          2018年度奉新縣交通運(yùn)輸局省級(jí)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金使用符合政策要求,合理合法,使用有效,管理嚴(yán)格,會(huì)計(jì)核算規(guī)范有效,保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施,維護(hù)了企業(yè)和農(nóng)村的切身利益。

          根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分,得分91,財(cái)政支出績(jī)效為“優(yōu)”。

          公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí),需公開(kāi)《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。



        第四部分     名詞解釋


         財(cái)政撥款收入:指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

          基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          “三公”經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

          一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指財(cái)政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

          社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

          社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項(xiàng)):指未歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

          社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

          醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

          住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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