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        奉新縣人民政府辦公室2022年度部門(mén)決算

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        奉新縣人民政府辦公室2022年度部門(mén)決算

          

        第一部分  奉新縣人民政府辦公室概況

        一、部門(mén)主要職責(zé)

        二、部門(mén)基本情況

        第二部分  2022年度部門(mén)決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

        第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

        一、收入決算情況說(shuō)明

        二、支出決算情況說(shuō)明

        三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

        七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

        八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

        九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

        第四部分  名詞解釋

        第五部分  附件


        第一部分  奉新縣人民政府辦公室概況

        一、部門(mén)主要職能

        (一)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文,負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室規(guī)范性文件的合法性審查工作,按國(guó)家、省、市、縣要求,建立健全依法行政制度。

        (二)負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng),檢查執(zhí)行落實(shí)情況。

        (三)辦理省委、省政府、市委、市政府及省直部門(mén)、市直部門(mén)和縣委公文呈(傳)閱,提出貫徹意見(jiàn),報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

        (四)研究縣政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府、各場(chǎng)、辦事處、管委會(huì)請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng),提出審核意見(jiàn),報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

        (五)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,對(duì)縣政府各部門(mén)間相互協(xié)商后仍有爭(zhēng)議的問(wèn)題提出處理意見(jiàn),報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

        (六)督促檢查縣政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府、各場(chǎng)、辦事處、管委會(huì)對(duì)市政府和縣政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況,及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

        (七)負(fù)責(zé)與縣人大常委會(huì)辦公室、縣政協(xié)辦公室的聯(lián)系,組織、督促有關(guān)部門(mén)和單位及時(shí)辦理省人大代表、市人大代表、縣人大代表建議和省政協(xié)委員、市政協(xié)委員、縣政協(xié)委員提案。

        (八)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,組織專(zhuān)題調(diào)查研究,及時(shí)反饋情況,提出建議。

        (九)負(fù)責(zé)縣政府值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)、督辦市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示。

        (十)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由縣政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作,組織開(kāi)展應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),辦理縣政府應(yīng)急管理方面的專(zhuān)題文電、會(huì)務(wù)和督查調(diào)研工作。

        (十一)指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府信息公開(kāi)工作。

        (十二)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需要由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。

        (十三)研究擬訂全縣金融發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和工作計(jì)劃,督促金融機(jī)構(gòu)落實(shí)好國(guó)家、省、市、縣的決策部署,負(fù)責(zé)組織實(shí)施縣政府對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)的管理和聯(lián)系,小額貸款公司、融資性擔(dān)保公司的日常監(jiān)管,推進(jìn)全縣多層次資本市場(chǎng)、保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展。

        (十四)負(fù)責(zé)縣政府、各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府、各場(chǎng)、辦事處、管委會(huì)和縣政府各部門(mén)規(guī)范性文件的備案、審查以及清理、廢止、修訂工作。

        (十五)辦理縣政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴事項(xiàng),組織開(kāi)展行政執(zhí)法監(jiān)督工作。

        (十六)負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)法制和執(zhí)法監(jiān)督工作,為縣政府管理法律事務(wù)提供法制服務(wù)和法律咨詢(xún),并負(fù)責(zé)聯(lián)系縣政府法律顧問(wèn)工作。

        (十七)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家對(duì)外方針政策和僑務(wù)工作的政策、法規(guī),承擔(dān)全縣外事僑務(wù)日常工作。

        (十八)貫徹執(zhí)行有關(guān)無(wú)線電管理的法律、法規(guī),承擔(dān)全縣無(wú)線電管理日常工作。

        (十九)承辦縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

        二、部門(mén)基本情況

        納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:奉新縣人民政府辦公室本級(jí)

        本部門(mén)2022年年末實(shí)有人數(shù)30人,其中在職人員17人,離休人員1人,退休人員0人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人。


        第二部分2022年度部門(mén)決算表

        (詳見(jiàn)附件)

        第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

        一、收入決算情況說(shuō)明

        本部門(mén)2022年度收入總計(jì)497.65萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年減少147.68萬(wàn)元下降100%;本年收入合計(jì)497.65萬(wàn)元,較2021增加78.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.82 %,主要原因是:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比去年減少147.68萬(wàn)元,實(shí)行零基預(yù)算

        本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入497.65萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%  

        二、支出決算情況說(shuō)明

        本部門(mén)2022年度支出總計(jì)497.65萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)   497.65萬(wàn)元,較2021年減少69.31元,下降12.22%,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致人員減少,支出減少年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,與2021年持平,主要原因是:實(shí)行零基預(yù)算,無(wú)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年資金。

        本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出494.84萬(wàn)元,占99.38%;項(xiàng)目支出2.81萬(wàn)元,占0.62%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占0%

        三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為358.43萬(wàn)元,決算數(shù)為497.65萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的138.84%。其中:

        (一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為265.80萬(wàn)元,決算數(shù)為353.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的133.11%,主要原因是:中途追加相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加

        (二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為37.17萬(wàn)元,決算數(shù)為57.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的153.48%,主要原因是:人員變動(dòng)及做實(shí)調(diào)出人員的單位承擔(dān)部分職業(yè)年金

        衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為15.75萬(wàn)元,決算數(shù)為16.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.52%,主要原因是:提高了行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)

        住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為19.71萬(wàn)元,決算數(shù)為17.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的91.12%,主要原因是:有人員調(diào)出

        其他支出年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,決算數(shù)為52.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算261%主要原因是:年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

        四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出494.84萬(wàn)元,其中:

        (一)工資福利支出281.39萬(wàn)元,較2021年減少84.24萬(wàn)元,下降23.04 %,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革人員減少

        (二)商品和服務(wù)支出169.88萬(wàn)元,較2021年增加4.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.63%,主要原因是:因疫情放開(kāi),外出招商引資、出差增多,導(dǎo)致差旅費(fèi)增加

        (三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出31.45萬(wàn)元,較2021年增加12.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)66.23 %,主要原因是:離休干部工資待遇提高、2022年開(kāi)始退休干部發(fā)放月度績(jī)效獎(jiǎng)金。

        (四)資本性支出12.12萬(wàn)元,2021年減少4.77萬(wàn)元,下降28.24 %,主要原因是:基礎(chǔ)設(shè)施維修有所減少。

        五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為31.60萬(wàn)元,決算數(shù)為24.98萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的79.05%,決算數(shù)較2021年減少0.31萬(wàn)元,下降1.23 %,其中:

        (一)因公出國(guó)(境)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2020年持平,主要原因是因公出國(guó)(境)活動(dòng)預(yù)算無(wú)經(jīng)費(fèi)安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:因公出國(guó)(境)活動(dòng)預(yù)算無(wú)經(jīng)費(fèi)安排。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

        (二)務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.01萬(wàn)元,決算數(shù)為 2.01 萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100 %,決算數(shù)較2021年減少0.06萬(wàn)元,下降2.90 %,主要原因是:過(guò)緊日子,壓縮支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:過(guò)緊日子,控制支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批,累計(jì)接待156人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次,主要原因?yàn)椋簾o(wú)接待外事計(jì)劃。

        (三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.97萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)與2021年增持平,全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0 輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為22.97萬(wàn)元,決算數(shù)為22.97萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年減少0.25 萬(wàn)元,下降1.08%,主要原因是:厲行節(jié)約,嚴(yán)控支出,年末公務(wù)用車(chē)保有3輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:過(guò)緊日子,控制支出。

        六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

        本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出182萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)減少0.41萬(wàn)元,降低0.22 %,主要原因是:政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站運(yùn)行維護(hù)次數(shù)比去年有所減少。

        七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

        本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額12.21萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出12.21萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額12.21萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額12.21萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%

        八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

        截止20221231日,本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是公務(wù)用車(chē)

        九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

        (一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

        根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金50萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的100%    

        組織對(duì)奉新縣人民政府辦公室招商引資經(jīng)費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出10萬(wàn)元。通過(guò)對(duì)奉新縣政府辦公室招商引資經(jīng)費(fèi)開(kāi)展評(píng)價(jià),對(duì)照設(shè)定的評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)打分,總得分100分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”

        組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出497.65萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2022年部門(mén)整體支出情況良好,從預(yù)算到執(zhí)行和收入、支出、資產(chǎn)管理及信息公開(kāi),都嚴(yán)格按相關(guān)制度要求進(jìn)行,全年收支平衡,略有結(jié)余。有效保證了機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn),圓滿(mǎn)完成了上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù),取得了較好的社會(huì)效益,得到了政府部門(mén)和社會(huì)公眾的認(rèn)可

        (二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

        (部門(mén)績(jī)效自評(píng)總報(bào)告和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》詳見(jiàn)附表)

        (三)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況

        本部門(mén)公開(kāi)招商引資季度專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告(見(jiàn)附件)

        第四部分  名詞解釋

        財(cái)政撥款收入:指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

        上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

        事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

        其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        “三公”經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

        社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):指未歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

        社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

        社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

        衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

        住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按房改政策規(guī)定,向符合條件的職工按基本工資和津貼補(bǔ)貼繳納住房公積金。

        第五部分    

        附件1:部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告

        附件2:奉新縣政府辦2022年度部門(mén)績(jī)效自評(píng)總報(bào)告  

        附件3:奉新縣政府辦公開(kāi)表

        附件4:季度專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

        附件5:招商引資經(jīng)費(fèi)

        附件:

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