奉新縣宋埠鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算
目錄
第一部分奉新縣宋埠鎮(zhèn)概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分奉新縣宋埠鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分奉新縣宋埠鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《一級項目績效目標(biāo)表》
第四部分名詞解釋
奉新縣宋埠鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算情況說明
第一部分奉新縣宋埠鎮(zhèn)概況
一、部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家的法律法規(guī)和政策,發(fā)展地方經(jīng)濟(jì),保持政府正常運轉(zhuǎn),更好為人民服務(wù)。
二、部門基本情況
納入宋埠鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位1個,即宋埠鎮(zhèn)人民政府。編制人數(shù)56人、實有人數(shù)53人。
第二部分奉新縣宋埠鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022年宋埠鎮(zhèn)收入預(yù)算總額為4258萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入4258萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年宋埠鎮(zhèn)支出預(yù)算總額為4258萬元,較上年預(yù)算安排的減少61萬元,減少2%。
其中:
按支出項目類別劃分:基本支出3408萬元,較上年預(yù)算安排的減少51萬元.包括:工資福利支出535萬元,商品和服務(wù)支出2873萬元,項目支出850萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022年宋埠鎮(zhèn)財政撥款支出預(yù)算總額4258萬元,較上年預(yù)算安排的減少61萬元,減少2%。
按支出功能分類劃分:一般公共服務(wù)支出570萬元,教育支1470萬元,社會保障和就業(yè)支出1008萬元,衛(wèi)生健康支出600萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,農(nóng)林水支出600萬元。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
(六)政府采購情況
2022年宋埠鎮(zhèn)政府采購總額0萬元,
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
(八)宋埠鎮(zhèn)一級項目中各二級項目情況說明(部門本級)
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年宋埠鎮(zhèn)"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排52.3萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費37.8萬元,比上年增加0.2萬元,主要原因是:保障正常公務(wù)接待活動。公務(wù)用車運行維護(hù)費14.5萬元,與上年持平,主要原因是:保障正常公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元。
第三部分奉新縣宋埠鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
(一)財政撥款:指財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
(七)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項級),結(jié)合部門實際,參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
(一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括參公單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
(三)機(jī)關(guān)服務(wù):反映為行政單位(包括參公單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。
(四)預(yù)算改革業(yè)務(wù):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
(五)財政國庫業(yè)務(wù):反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。
(六)財政監(jiān)察:反映財政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項業(yè)務(wù)支出。
(七)信息化建設(shè):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
(八)事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出。
(九)其他財政事務(wù)支出:反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。
(十)高等職業(yè)教育:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)
大學(xué)、專科職業(yè)教育等方面的支出。
(十一)培訓(xùn)支出:反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
(十二)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機(jī)
關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出
附件:




