馮川鎮人民政府2024年部門預算
目 錄
第一部分 馮川鎮人民政府單位概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 馮川鎮人民政府2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 馮川鎮人民政府2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 馮川鎮人民政府單位概況
一、部門主要職責
(一)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,組織經濟運行,促進經濟發展。
(二)制定并組織實施村鎮建設規劃,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。(3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。(6)完成上級政府交辦的其它事項。
二、機構設置及人員情況
納入本套部門預算匯編范圍的單位共 1個,即是馮川鎮人民政府。編制人數小計77人,其中:行政編制人數37人,全部補助事業編制人數36人,部分補助事業編制人數4人。本部門2024年年末實有人數61人,其中在職人員61人,離休人員0人,退休人員47人;年末其他人員17人。
第二部分 馮川鎮人民政府2024年部門預算表
(詳見附表)
第三部分 馮川鎮人民政府2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2024年度奉新縣馮川鎮人民政府收入預算總額為4000萬元,較上年預算安排減少1300萬元。其中:財政撥款收入4000萬元,占收入預算總額的100%,,較上年預算安排減少1300萬元;
(二)支出預算情況
2024年奉新縣馮川鎮人民政府支出預算總額為4000萬元,較上年預算安排減少1300萬元。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出1251萬元,占支出預算總額的31.28%,較上年預算安排減少83萬元,包括工資福利支出852萬元、商品和服務支出328萬元、對個人和家庭的補助71萬元;項目支出2749萬元,占支出預算總額的68.72%,較上年預算安排減少1217萬元,包括商品和服務支出2749萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出895萬元,占支出預算總額的22.38%,較上年預算安排增加3萬元;公共安全支出55萬元,占支出預算總額的1.37%,較上年預算安排減少20萬元;教育支出965萬元,占支出預算總額的24.13%,較上年預算安排減少405萬元;科學技術支出34萬元,占支出預算總額的0.85%,較上年預算安排減少11萬元;文化旅游體育與傳媒支出55萬元,占支出預算總額的1.37%,較上年預算安排減少18萬元;社會保障和就業支出900萬元,占支出預算總額的22.5%,較上年預算安排減少323萬元;衛生健康支出400萬元,占支出預算總額的10%,較上年預算安排減少188萬元;節能環保支出55萬元,占支出預算總額的1.38%,較上年預算安排減少63萬元;農林水支出550萬元,占支出預算總額的13.75%,較上年預算安排減少275萬元;住房保障支出91萬元,占支出預算總額的2.27%,較上年預算安排減少0萬元;
按支出經濟分類劃分:工資福利支出852萬元,占支出預算總額的21.3%,較上年預算安排減少0萬元;商品和服務支出328萬元,占支出預算總額的8.2%,較上年預算安排減少83元;對個人和家庭的補助71萬元,占支出預算總額的1.78%,較上年預算安排減少0萬元;
(三)財政撥款支出情況
2024年奉新縣馮川鎮人民政府財政撥款支出預算4000萬元,占支出預算總額的100%,較上年預算安排減少1300萬元。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出1251萬元,占支出預算總額的31.28%,較上年預算安排減少83萬元,包括工資福利支出852萬元、商品和服務支出328萬元、對個人和家庭的補助71萬元;項目支出2749萬元,占支出預算總額的68.72%,較上年預算安排減少1217萬元,包括商品和服務支出2749萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出895萬元,占支出預算總額的22.38%,較上年預算安排增加3萬元;公共安全支出55萬元,占支出預算總額的1.37%,較上年預算安排減少20萬元;教育支出965萬元,占支出預算總額的24.13%,較上年預算安排減少405萬元;科學技術支出34萬元,占支出預算總額的0.85%,較上年預算安排減少11萬元;文化旅游體育與傳媒支出55萬元,占支出預算總額的1.37%,較上年預算安排減少18萬元;社會保障和就業支出900萬元,占支出預算總額的22.5%,較上年預算安排減少323萬元;衛生健康支出400萬元,占支出預算總額的10%,較上年預算安排減少188萬元;節能環保支出55萬元,占支出預算總額的1.38%,較上年預算安排減少63萬元;農林水支出550萬元,占支出預算總額的13.75%,較上年預算安排減少275萬元;住房保障支出91萬元,占支出預算總額的2.27%,較上年預算安排減少0萬元;
按支出經濟分類劃分:工資福利支出852萬元,占支出預算總額的21.3%,較上年預算安排減少0萬元;商品和服務支出328萬元,占支出預算總額的8.2%,較上年預算安排減少83元;對個人和家庭的補助71萬元,占支出預算總額的1.78%,較上年預算安排減少0萬元;
(四)政府性基金情況
2024年奉新縣馮川鎮人民政府性基金支出0萬元,較上年預算安排增加(減少)無變化,沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營情況
2024年奉新縣馮川鎮人民政府國有資本經營預算支出0萬元,較上年預算安排增加(減少)無變化,沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算267萬元,比2023年預算減少83萬元,下降23.71%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購預算總額80萬元,其中:政府采購貨物預算80萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日,部門共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛、執法執勤用車0輛。
2024年部門預算安排購置車輛0輛,無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
(九)2024年馮川鎮基層組織運轉保障經費項目情況說明
(1)項目概述
為切實規范財政資金(包括財政一般預算<含調整和追加預算>資金、政府性基金、預算專項資金以及其他財政性資金)項目中介服務,加強項目預算管理,提高財政資金使用效益,加大馮川鎮基層運轉保障經費力度,完善基層組織運轉保障機制,強化組織基層組織運轉能力。
(2)立項依據
奉預鄉指【2024】1號
(3)實施主體
奉新縣馮川鎮人民政府。
(4)實施方案
加大馮川鎮基層運轉保障經費力度,完善基層組織運轉保障機制,強化組織基層組織運轉能力。
(5)實施周期
2024年1月-2024年12月。
(6)年度預算安排
2024年安排財政撥款160萬元
(7)績效目標和績效指標
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項目支出績效目標表 |
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(2024年度) |
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項目名稱 |
2024年馮川鎮基層組織運轉保障經費 |
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主管部門及代碼 |
924001-奉新縣馮川鎮人民政府 |
實施單位 |
奉新縣馮川鎮人民政府 |
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項目資金 |
年度資金總額 |
160 |
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其中:財政撥款 |
160 |
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其他資金 |
0 |
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上年結轉 |
0 |
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年度績效目標 |
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加大馮川鎮基層運轉保障經費力度,完善基層組織運轉保障機制,強化組織基層組織運轉能力。 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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成本指標 |
經濟成本指標 |
2024年基層組織運轉保障經費 |
=160萬元 |
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產出指標 |
數量指標 |
獨立編制機構數 |
=3個 |
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政府在編在職人員人數 |
=61人 |
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政府聘用(臨時)人員人數 |
=17人 |
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政府退休人數 |
=33人 |
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質量指標 |
項目完成及時率 |
=100% |
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時效指標 |
完成時間 |
2024年12月31日前 |
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效益指標 |
經濟效益指標 |
補助經費,用于解決馮川鎮剛性開支 |
=160萬元 |
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社會效益指標 |
通過財政補助,引導和促進馮川鎮工作快速發展影響 |
影響明顯 |
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生態效益指標 |
推進馮川鎮工作高速發展,提升資金使用效能影響 |
影響明顯 |
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滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
群眾滿意度 |
≥98% |
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二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年馮川鎮人民政府“三公”經費一般公共預算安排60.3萬元(由財政撥款安排的資金)。其中:
因公出國(境)費0萬元,與上年安排保持一致,主要原因是:本單位無因公出國需求,未安排相關預算支出。
公務接待費45.5萬元,比上年預算減少0.3萬元,主要原因是:嚴格貫徹厲行節約相關規定,從嚴控制公務接待支出,公務接待費用只減不增。
公務用車運行維護費14.8萬元,比上年預算減少0.3萬元,主要原因是:嚴格貫徹厲行節約相關規定,從嚴控制公務用車運行支出,公務用車運行維護費費用只減不增。
公務用車購置費0萬元,與上年安排保持一致,主要原因是:本單位無公務用車購置計劃,未安排相關預算支出。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣本級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
(一)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。
(二)公共安全支出:反映政府維護社會公共安全方面的支出。
(三)教育支出:反映政府教育事務方面的支出。
(四)科學技術支出:反映科學技術方面的支出。
(五) 文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
(六)社會保障和就業支出:反映政府社會保障和就業方面的支出。
(七)衛生健康管理事務:反映政府衛生健康方面的支出。
(八)節能環保支出:反映政府節能環保支出。
(九)城鄉社區支出:反映城鄉社區管理事務支出。
(十)農林水支出:反映政府農林水事務支出。
(十一)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
三、部門涉及的專業名詞
(一)機關運行費:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。



