目 錄
第一部分 奉新縣經營性公房管理所概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣經營性公房管理所概況
一、單位主要職能
統管全縣黨政機關、人民團體、企事業單位的經營性公房及相關服務。對未入賬的、相關散落在各行政事業單位的經營性資產等進行清理、清收,并辦理相關產權證,做到產權和相關賬務明晰。
二、單位基本情況
本單位設立1個內設機構,分別是經營性公房管理所本級。
本單位2021年年末實有人數5人,其中在職人員5人,離休人員0人,退休人員0人(不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員);年末其他人員0人;年末學生人數0人;由養老保險基金發放養老金的離退休人員1人。
第二部分 2021年度單位決算表
詳見附表。
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計23.69萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2020年持平;本年收入合計23.69萬元,較2020年減少3.01萬元,下降11.27%,主要原因是:本年度機構改革,人員減少,相應財政撥款減少。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入23.69萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計23.69萬元,其中本年支出合計23.69萬元,較2020年減少3.01萬元,下降11.27%,主要原因是:本年度機構改革,人員減少,相應財政撥款減少;年末結轉和結余0萬元,較2020年持平,主要原因是:本年度實行零基預算,年末無結轉結余。
本年支出的具體構成為:基本支出23.69萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數為24.22萬元,決算數為23.69萬元,完成年初預算的97.81%。其中:
(一)社會保障和就業支出年初預算數為2.64萬元,決算數為2.27萬元,完成年初預算的85.98%,主要原因是:本年度機構改革,人員減少,相應財政撥款減少。
(二)衛生健康支出年初預算數為1.4萬元,決算數為1.24萬元,完成年初預算的88.57%,主要原因是:本年度機構改革,人員減少,相應財政撥款減少。
(三)資源勘探工業信息等支出年初預算數為18.2萬元,決算數為18.47萬元,完成年初預算的101.48%,主要原因是:年中追加經費。
(四)住房保障支出年初預算數為1.98萬元,決算數為1.71萬元,完成年初預算的86.36%,主要原因是:本年度機構改革,人員減少,相應財政撥款減少。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出23.69元,其中:
(一)工資福利支出22.17萬元,較2020年減少2.37萬元,下降9.66%,主要原因是:本年度機構改革,人員減少,相應財政撥款減少。
(二)商品和服務支出0.92萬元,較2020年減少0.64萬元,下降41.03%,主要原因是:厲行節約,從嚴控制商品和服務支出。
(三)對個人和家庭補助支出0.6萬元,較2020年持平,主要原因是:退休人員無變動,對個人和家庭補助支出與上年相等。
(四)資本性支出0萬元,較2020年持平,主要原因是:本單位無資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0 萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2020年減少0.13萬元,下降100%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的100%,決算數較2020年增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位無因公出國(境)支出。決算數較年初預算數無變化的主要原因是:未安排此項支出。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,主要為:本單位無因公出國(境)支出。
(二)公務接待費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2020年減少0.13萬元,下降100%,主要原因是:本年未安排公務接待支出。決算數較年初預算數持平的主要原因是:本年未安排公務接待支出。全年國內公務接待0批,累計接待0人次,其中外事接待0批,累計接待0人次,主要為:本年未安排公務接待支出。
(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,決算數較2020年持平,主要原因是:無公務用車購置。全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數持平的主要原因是:無公務用車購置。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,決算數較2020年持平,主要原因是:本單位無公務員用車。年末公務用車保有0輛,決算數較年初預算數持平的主要原因是:本單位無公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2021年度機關運行經費支出0萬元,較上年決算數減少1.56萬元,降低100%,主要原因是:本年開始,本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業單位,故無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日,本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本單位無其他用車。
九、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求,我單位組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目0個全面開展績效自評,共涉及資金0萬元,占項目支出總額的0%。
(二)單位決算中項目績效自評情況。
我單位今年未在縣級單位決算中進行項目績效自評。
(三)單位評價項目績效評價結果。
本單位無評價報告向社會公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費支出:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費支出:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按房改政策規定,向符合條件的職工按基本工資和津貼補貼繳納住房公積金。
資源勘探工業信息等支出(類)國有資產監管(款)其他國有資產監管支出(項):用于反映本單位其他國有資產監管方面的支出項目。
附件:
奉新縣經營性公房管理所.XLS



