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        奉新縣國有資產管理局本級2021年度單位決算

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        第一部分奉新縣國有資產管理局本級單位

           一、單位主要職責

            二、單位基本情況

        第二部分  2021年度單位決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預算財政撥款支出決算表

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

            七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

            、國有資產占用情況表

            第三部分  2021年度單位決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        二、支出決算情況說明

        三、財政撥款支出決算情況說明

        四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        六、機關運行經費支出情況說明

            七、政府采購支出情況說明

            八、國有資產占用情況說明

            九、預算績效情況說明

        第四部分名詞解釋

        第一部分 縣國有資產管理局概況

        一、單位主要職能

        縣國有資產管理局(縣國有資產營運公司)按照國家國有資產管理的有關法律法規對全縣國有資產實施“國家所有,統一管理,授權經營”。代表政府履行出資人職責。

        (一)代表縣政府對縣本級國家出資企業履行出資人職責,指導、推進國有企業改革和重組;負責提出國有資本經營預算建議和國有資本收益的監繳工作;推進縣屬國家出資企業的現代化企業制度建設,完善公司法人治理結構;推動縣屬國有經濟結構和布局的戰略性調整。

        (二)代表縣政府向縣屬國有獨資企業、國有獨資公司等派出監事會;負責監事會的日常管理工作。

        (三)依照法律、法規以及企業章程的規定,任免或者建議任免縣屬國有獨資企業、國有獨資公司、國有資本控股公司、國有資本參股公司的董事會、監事會和其他高級管理人員,并對其經營業績進行考核和獎懲,建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業管理制度要求的選人、用人機制,完善經營者激勵和約束機制。

        (四)代表縣政府負責縣本級國有資產產權管理工作。,

        (五)代表縣政府負責縣屬國有企業(公司)中國有資本金收益核算核定,并對縣屬企業(公司)中國有資本金收益進行收繳和管理。

        (六)對縣屬國有資源(含自然資源資產、無形資源資產)進行監督,按照縣政府要求實行優化整合和科學配置。

        (七)通過統計、稽核、效能監察等方式對縣屬國家出資企業國有資產的保值增值情況進行監督;建立完善國有資產保值增值指標體系,擬訂考核標準;維護出資人權益。

        (八)對縣屬行政事業單位經營性和非經營性國有資產進行監管,實施授權經營管理。

        (九)負責擬定縣屬國有企業經營者收入分配相關的政策,審核縣屬國有企業工資總額和主要負責人的薪酬標準。

        (十)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

        二、單位基本情況

        本單位設立1個內設機構,分別是縣國有資產管理局本級

        本單位2021年年末實有人數8人,其中在職人員8人,離休人員0人,退休人員0不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員;年末其他人員0人;年末學生人數   由養老保險基金發放養老金的離退休人員2人

        第二部分  2021年度單位決算表

        詳細見附表。

        第三部分  2021年度單位決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        本單位2021年度收入總計5808.83萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2020持平;本年收入合計5808.83萬元,較2020年增加3423.03萬元,增長143.48%,主要原因是:年中追加項目經費,財政撥款收入增加

        本年收入的具體構成為:財政撥款收入5808.83萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。  

        二、支出決算情況說明

        本單位2021年度支出總計5808.83萬元,其中本年支出合計5808.83萬元,較2020年增加3423.03萬元,增長143.48%,主要原因是:年中追加項目經費;年末結轉和結余0萬元,較2020持平,主要原因是:實行零基預算,本年度無結余結轉

        本年支出的具體構成為:基本支出82.24萬元,占1.42%;項目支出5726.59萬元,占98.58%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

        三、財政撥款支出決算情況說明

        本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數為87.18萬元,決算數為5808.83萬元,完成年初預算的6663.03%。其中:

        (一)教育支出支出年初預算數為0萬元,決算數為1368萬元,較年初預算凈增1368萬元,主要原因是:年中追加項目經費

        (二)社會保障和就業支出年初預算數為9.51萬元,決算數為8.58萬元,完成年初預算的90.22%,主要原因是:機構改革,人員減少

        衛生健康支出年初預算數為4.44萬元,決算數為4.26萬元,完成年初預算的95.95%,主要原因是:機構改革,人員減少

        城鄉社區支出年初預算數為0萬元,決算數為4070.67萬元,較年初預算凈增4070.67萬元,主要原因是:年中追加項目經費

        資源勘探工業信息等支出年初預算數為66.44萬元,決算數為351.41萬元,完成年初預算的528.91%,主要原因是:年中追加項目經費

        住房保障支年初預算數為6.79萬元,決算數為5.9萬元,完成年初預算的86.89%,主要原因是:機構改革,人員減少

        四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出82.24萬元,其中:

        (一)工資福利支出80.01萬元,較2020年減少15.2萬元,下降15.96,主要原因是:機構改革,人員減少

        (二)商品和服務支出2.14萬元,較2020年減少1.05萬元,下降52.92%,主要原因是:機構改革,商品和服務支出減少

        (三)對個人和家庭補助支出0.09萬元,較2020年減少0.51萬元,下降85%,主要原因是:機構改革,相應科目支出減少

        (四)資本性支出0萬元,較2020持平,主要原因是:本年度無資本性支出

        五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.6萬元,決算數為0.6萬元,完成預算的100%,決算數較2020年減少0.13萬元,下降17.81%,其中:

        (一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0 %,決算數較2020年持平,主要原因是:因公出國(境)活動預算無經費安排。決算數較年初預算數持平的主要原因是:因公出國(境)活動預算無經費安排。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

        (二)公務接待費支出年初預算數為0.6萬元,決算數為0.6萬元,完成預算的100%,決算數較2020年減少0.13萬元,下降17.81%主要原因是:厲行節約,從嚴控制公務接待支出。決算數較年初預算數持平的主要原因是:按預算進度正常支出全年國內公務接待4批,累計接待50人次,其中外事接待0批,累計接待0人次,主要為:相關單位人員辦事安排公務接待

        (三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,決算數較2020年持平,主要原因是:無公務用車購置。全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數持平的主要原因是:無公務用車購置。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,決算數較2020年持平,主要原因是:本單位無公務員用車。年末公務用車保有0輛,決算數較年初預算數持平的主要原因是:本單位無公務用車。

        六、機關運行經費支出情況說明

        本單位2021年度機關運行經費支出2.14萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致),較上年決算數減少1.05萬元,降低32.92%,主要原因是:機構改革,從嚴控制機關運行經費支出

        七、政府采購支出情況說明

        本單位2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0%。

        八、國有資產占用情況說明。

        截止202112月31日,本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本單位無其他用車。

        九、預算績效情況說明

           (一)績效管理工作開展情況。

        根據預算績效管理要求,我單位組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目5個全面開展績效自評,共涉及資金5726.59萬元,占項目支出總額的100%。    

        (二)單位決算中項目績效自評情況

        詳見《項目支出績效自評表》。


        第四部分名詞解釋

        財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

        年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

        年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

        基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

        “三公”經費支出指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        機關運行經費支出指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

        社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金繳費支出。

        衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

        住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按房改政策規定,向符合條件的職工按基本工資和津貼補貼繳納住房公積金

        教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):指用于其他教育方面的支出。

        城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項):指用于其他城鄉社區公共設施方面的支出。

        城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):指用于城鄉社區事務支出中其他國有土地使用權出讓收入安排方面的支出。

        城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項):指用于其他城鄉社區支出方面的支出。

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